需要的 借其他应付款贷营业外收入
分公司注销,其他应付款是应付母公司款项?需要清零吗?会计分录怎么写
母公司计提子公司收入,子公司没有做账务处理(母公司原分录是这样的借方其他应收款109,贷方其他应收款100,待转销项9,合并抵消分录要怎么写)
你好!公司要注销,其他应付款有余额,主要是欠法人和房东的房租,这个影响注销吗?需要把其他应付款清零吗?
老师,你好。我们甲公司委托乙公司代付了应付帐款,乙公司已经代付了,请问甲公司做会计分录吗?乙公司会计分录是:借:其他应收款/其他,贷:银行存款可以吗?需要三方写代付协议吗?
公司准备要注销,其他应付款还有余额,怎么支付出去?会计分录需要怎么记?
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗