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你好,老师,我们这里幼儿园,是一个一个学期收一次学费的。借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万 然后财务说,可以做:借 :银行20万 贷:业务活动收入20万 这样就不用转了。我也想过这样做,但是觉得实际是收到一个学期的,如果这样做,万一幼儿园的小朋友有可能是税务局的亲戚过来读的,那不是很容易知道做假?你说是吧老师?你觉得怎样妥当点?

2021-07-18 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-18 10:16

你好! 是的,你的理解很对 应该做上面的第一个分录,是业务真实的反映、也便于和银行对账。

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快账用户5574 追问 2021-07-18 10:18

万一税务的有人进来这里读,问一下,不就很清楚了吗?是吧?

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快账用户5574 追问 2021-07-18 10:18

那可以和领导这样解释不?

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齐红老师 解答 2021-07-18 10:20

是业务事实,可以和领导这样解释的。

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快账用户5574 追问 2021-07-18 10:20

可以这样说“万一税务的有人进来这里读,问一下,不就很清楚了吗?是吧?”??

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齐红老师 解答 2021-07-18 10:21

对的。你的理解很对

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你好! 是的,你的理解很对 应该做分录: 借:银行100万 贷:预收账款100万 确认收入 借:预收账款20万 贷:业务活动收入 20万
2021-07-24
你好! 是的,你的理解很对 应该做上面的第一个分录,是业务真实的反映、也便于和银行对账。
2021-07-18
去年I2月收到了一笔款由财政局代拨的20万,当时咨询财政局,不做财政拨款,做的其他收入,借 银行存款,货其他收入,当月就将20万支出借 业务活动费_xx专项经费,贷银行存款。截止到这里,都是没有问题的。 至于后面的问题是,月末“其他收入和业务活动费_xx专项经费”都会结转到本年利润科目,是会变成0的
2021-04-13
1)预付房租时: 借:预付账款 贷:银行存款 (2)每月摊销房租时: 借:管理费用 贷:预付账款
2022-10-31
您好,可以 的哦,我们是内账,没大事,因为不涉及到报税。 借其他业务收入,贷银行存款 这个分录也是可以的,上面的回复我不知道报表给领导了,
2024-06-21
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