同学你好 在研发支出科目里
老师您好,请问一下科研项目经费预算分为专项费用和自筹费,专项费用来源财政、自筹来源本企业,企业的自筹费又是来源于另外的合同,这个自筹费用的使用的归集是在研发支出科目下归集还是在生产成本科目下归集
老师,你好,再想问问您:我们公司有项目申报、专利申请,其中项目里面有些是同一个项目去申报的是省市不同的的资金,还有有些项目里面有关于专利的研发,然后专利申请也单独又做了一个项目立项书,请问我在做财务账的时候要怎么能在账上把哪个项目哪个专利研发费用支出情况核算清楚啊?因为我们是高新技术企业,研发费用归集很重要,但我现在不知道要怎么设置核算我的财务账了
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我钱付出去,项目还没有完成,发票就开回来了,我要怎么做账?麻烦能说详细一点?
老师您好,我们是筹建期公司,我之前所有的费用都是归集到长期待摊费用-开办费里了,等营业期再摊销,现在还在筹建期我们公司签订了一份委外的科研项目,项目结束我们这边是要申请专利,做无形资产的,现在我是筹建期,所有的费用还没有入损益,那我这个怎么做账?
#提问#老师,我们有一个研发项目,是这样的,科技厅支付一部分专项资金,我们自己出一部分自筹资金,这个项目完工以后,后期的收益有一部分归客户,有一部分收益归我们,我们的收益这款我是计入其他业务收入么?这个专项发生的费用我怎么做账,全部计入研发支出,结转到管理费用?科技厅拨款的那部分之前做的递延收益,如果这部分发生了我怎么结转递延收益,是年底结转么?还是说我专项资金用完就可以结转
处理结果:经核实,您提交的申诉属实,我们已督促扣缴义务人更正申报是什么意思
老师,看到母公司对子公司长投是100,子公司账上是固定资产150,应付账款50,净资产100中,股本30,资本公积25元,盈余公积4.5,未分配利润40.5,老师,看到你的分析了,但是母公司长投不是投了100元么,股本30,资本公积25,是怎么把资本公积45变成盈余公积和未分配利润呢
老师,看到母公司对子公司长投是100,子公司账上是固定资产150,应付账款50,净资产100中,股本30,资本公积25元,盈余公积4.5,未分配利润40.5,老师,看到你的分析了,但是母公司长投不是投了100元么,股本30,资本公积25,是怎么把资本公积45变成盈余公积和未分配利润呢,还是不太懂哦
老师,看到母公司对子公司长投是100,子公司账上是固定资产150,应付账款50,净资产100中,股本30,资本公积25元,盈余公积4.5,未分配利润40.5,老师,子公司进资产看不懂,麻烦老师分析下
车辆购置税,该计入什么科目?
别人红冲了比如说100,进项税额1000,抵扣联勾选统计的时候不显示这个负数100吗
我公司是生产型企业,在综合保税区内,采购材料从国内采购,经过生产加工后销售给国内。1.入区和出园区时候需要办理什么手续,都需要报关吗?2.入区材料如果是固定资产能否走简易手续,做资产清册,这个是否要在海关备案?
差旅费报销时,从家到火车站,回来时,从火车站到家,这个产生的交通费,算在差旅费里吗?差旅费补贴,是按自然日算吗?出差坐火车当日是否有补助?
老师,企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,是每个季度需要填报的吗?填报的数据是上年度填写的吗?
老师,请问公司赠送礼品(京东E卡等)礼品卡购买的费用,能否作为成本入账?
老师 企业的自筹费又是来源于另外的合同,另外的这个合同不用归集成本吗?
需要有成本的哦 要归集
谢谢老师,这下就两难了,归集到课题的自筹费用,另外的合同就没有成本了,老师这边有没有好的解决方法提供一下。
成本分配一下也是可以的
谢谢老师,再请教一下,归集的费用是课题结题后结转,还是每年年末结转一次。
每月结转一次成本
每月结转一次的话,课题任务书里要求课题结后申请专利.软著的,这两项没有成本了,申请的这个专利软著要转到无形资产吗?
你转到无形资产之后按月摊销
老师每月结转一次费用的话,形成的无形资产不是没有成本了吗?
这个不就是无形资产摊销吗