咨询
Q

有一张计入研发费用-费用化的发票,不能税前扣除,汇算清缴怎么调整,填在哪一列啊?

2021-07-15 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-15 17:32

你好,纳税调整项目明细表第30行那里,纳税调增。

头像
快账用户8982 追问 2021-07-15 17:47

研发费用明细表还要调么?

头像
齐红老师 解答 2021-07-15 17:49

不能税前扣除,更不能加计扣除,那里不用填这个费用就好了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,纳税调整项目明细表第30行那里,纳税调增。
2021-07-15
您好,这个的话是 具体填报时,《研发项目可加计扣除研发费用情况归集表》中的第11行“当期实际加计扣除总额”将自动带入年度纳税申报表附表A107014《研发费用加计扣除优惠明细表》中合计行的第19列“本年研发费用加计扣除额合计”(该表其余数据项无需填写)
2024-07-30
你好,你加计扣除调整原因?
2024-07-30
职工薪酬明细表里面有一个职工教育经费,在这里面填写帐载金额,实际金额和税收金额填写零。
2022-10-27
你好,技术开发费是指委托外部研发的费用吗?不享受加计扣除吗?
2022-05-27
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×