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请问一下 ,假如9月份第一次申报增值税时抵扣进项后留抵税额有137.27,后因查实当月产生红冲的进项发票税额为5453.1,根据税务要求做进项转出5453.1并缴纳了(5453.1-137.27)的税款。这些相关的会计分录要怎么做呢

2021-07-15 09:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-15 09:28

借进项税额转出 贷应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款

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借进项税额转出 贷应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2021-07-15
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
同学你好 是什么会计准则
2023-05-08
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
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