你好这个最好是权责发生制按月做收入比较好, 这样符合准则,, 确认收入:借:其他业务成本 贷:预收账款 你这个写错了,借预收 贷主营业务收入,
老师。我们是专升本培训机构,学员付的款,我是按服务期,分期确认收入的,比如6月份的,10个学员报名,每个人金额是8000,服务期是16个月。收款时我借银行存款80000,贷预收账款80000 我确认6月份收入时候 借预收账款5000 应交税费–应交增值税–销项税额(是怎么计算啊?) 贷主营业务收入金额又是多少啊?
老师,我们是幼儿园,收到学费,借:银行 贷:预收账款 确认收入:借:其他业务成本 贷:预收账款 老师,在确认第二季度的收入时,有几个人交了三年月份的(应该按每个月是多少),我全放在第二季度了确认收入了,提前申报了,这个没关系吧?
老师,我9月预收了3个月租金(2022年9月10至12月10日),我9月就开了发票,我9月做账是不是要借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费 -简易计税 我们是一般纳税人简易计税的。 等10月11月12月做账时分别确认这3个月租金收入就可以了吧。借:预收账款 贷:其他业务收入
老师好!我们在5月份收到的租金收入是150万(是2023年下半年的租金收入)款已到账,请问收入可以在下半年按月确认吗?收到款时:借:银行存款 贷:预收账款 应交税费 等到6月份确认收入时:借:预收账款 25万 贷:主营业务收入 25万 每个月都按此确认 这样可以吗老师 谢谢!
老师 有两个问题 1.23年第三季度多确认了200元预收账款 借:预收账款200 贷:现金200 今年做调整分录 是做反方向分录吗 2、24年1月份存23年第三季度的现金 多存了200是不是去银行取出200备注冲销营业收入
去年不是公司的成本入了公司成本里了,现在需要调账,如何做?
请问公司做公园护栏,安装给外包给施工队了,对方开具了建筑服务护栏安装费,我公司怎么做账
请教小公司购买的随时可以赎回的活期理财取得的收益,需要在汇算清缴时填投资收益纳税调整表吗?投资收益平时已显示在利润表的第20行。
老师,我们公司开出去的二手车发票,其实车就是你法人个人名义下的车子,以公司名义开票销售出去,请问我们开出去的二手车发票会计分录:借:银行贷:主营业务收入贷:应交增值税收到一张二手车交易服务费,借:主营业务成本贷:现金老师,麻烦看一下这两个会计分录,这样可以吗?
老师,法人名下的车,公司名义销售出去,开了一张二手车的发票,怎么做会计分录?公司账里没挂车入固定资产,这种情况怎么做会计分录?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
你好 个人给公司开具普通发票自行开具如何操作?
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
我们是民非企,免税的
我知道你们享受的是免税,但是这个做账最好是还是按权责发生制比较好。
你没有分开,对你这个申报没有影响。
但是已经申报第二季度的了,现在才发现有误
没关系吧?算了吧,报多点,税务局也不会说什么的
申报是按确认的收入报的
是的,你多报,也不会说啥,实际上没有啥影响。你可以7月负数冲掉,申报3季度时候按改之后本年累计数去申报
不用冲吧,最后一个月少报就可以了
你不冲也可以。这个
如果问的话,就说是那个学生补缴纳之前的,所以提前摊销了
是吧老师
这个一般不会问,可以,要是问可以按你说
和老板怎么解释???
我不能说我做错了呀
你们老板还问?那这个只能按实际说,老板查单子不?查你这个说谎到时候对你印象不好啊,
按实际说这个多做不影响,都不会交税,不影响,
是出纳查,什么都会和法人说,够讨厌
那我怎么说,反正说到是我对的
问为啥突然一个人的学费提前确认了1年的收入
那你这样子,你这边先掌握主动权,你直接跟老板说一下,你这地方做错了。一次确定一年收入,不过后果说下不影响,
一般不会影响你的交税,老板都不会说什么的。
因为是出纳那边报告,所以你这边只能按实际说才可以,如果你不按实际老板不懂,她会觉得你这个人不咋地,到时候等出纳报告会对你印象不好的
等发现了再说吧,现在不想说
你就说你没有按权责发生制做。
我已经离职了,也不会再回去了。只是帮做两个月的账。
其他的都按,为啥单独一个人的不按?
就说以为他是欠款,现在补缴纳的,所以摊销以前的
给你工资都发没?没有还是主动说下免得出纳打小报告,老板这个为由扣你工资
等发了工资再说
其实就说缴纳之前的学费,所以摊销了
一点问题都没
不用主动说
但是出纳收款这个收款应该他都有写收几时学费,有备注这个说不过去吧。