在税务来说没啥风险,你们接手以后慢慢把账调整一下呗
老师,刚接回来一个公司,他们的资产负债表其他应收款、其他应付款是负数表示,我的财务软件没有负数表示的(其他应收款是负数会自动归到其他应付款)。那这样的话我的2021年起初资产总额,跟2020年的期末总额不一致,咋办?
你好,老师,我们公司资产负债表里其他应付款期末余额是109万,是欠我们老板娘的,请问这个数额这么大有什么风险吗?
老师请问这是我们刚从代账公司4月份接过来的帐,这个月的资产负债表,是这样的,风险大不大!其他应收款期末是负的,应付账款金额很大也是负的,
老师好,我想请问老师,我们本月收款金额比较大,但是开票少,现在负债表应收账款变成负数,我没有设置预收账款,这样应收账款负数大的话,,有风险吗?
老师你好,请问企业开办期法人没有出资,但是资产负债表上实收资金又不能是零,会计做了一笔借:其他应收账款 贷:实收资本 然后后期法人也一直没有出资,每次从对公账户转账都是通过其他应收账款核算的,这样导致其他应收账款金额越来越大,这样的涉税风险大不大
科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款,则给予20%的销售折扣图400万元,如果对方在30天内付款,则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售,此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定,购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
公司付员工的伤残鉴定费,发票开的是个人的,分录应该怎么写呢?
固定资产原价900万,已经折旧了770万,剩余部分现在公司注销,如何处理,已经算残次品了
科元商易有限公司2023年6月与购资方北京乐享天咸有限公司签订商品销售合同合同规定的销售金额为2000万元(不含税)、合同中约定的付款期为30天。如果对方在10天内付款,则给予20%的销售折扣图400万元,如果对方在30天内付款,则不给予折扣。该商品适视S增值积税率为13%。案例要求现有两种筹划方案可供选择方案一采取销售折扣方式方案二交销售折扣为折扣销售,此时科云家具公司主动压低该批商品的价格将合同金部降压为1600万元(不含税)相当于给对方20%折扣之后的金额。同时在销售合同中约定,购货方超过10天付款加收2万元滞纳金(相当于400万元销售额和52万元增值税)、比较两个方案进行纳税筹划
未分配利润账面有五百多万的数字,库存有640万的数字,现在需要单位注销,能如何调整?
盘盈批准后,管理费用后面跟什么名明细
我公司自建厂房,找了一家建筑单位挂靠,相当于包工不包料,但是部分材料款和农民工工资从被挂靠公司走账,材料发票已从供应商处开专用发票给被挂靠公司,农民工工资劳务公司也已开普票给被挂靠公司!开工前已额外支付挂靠费,不在这次开票中!现在就材料和工资,被挂靠公司要开票给我们,所有的税款如何计算?
零售业,销售商品已开票给对方,对方未付货款怎么做分录
老师,生产化肥企业固定资产多,现在都50种了,比如空调分几次购入,折旧时间是不一样的,那请问折旧的时候就累计折旧,还是要加上辅助明细比如空调1/,空调2,购入固定资产的时候是不是也要加上空调1,空调2明细科目,不然账上怎么知道这个空调1已经累计折旧多少了,净值还有多少,是这样的吗
老师好,个人有三家个体户营业执照,各家都有开票,请问需要申报个人所得税汇缴吗?
应交税费也是负的,报表都是负的,那是从新建帐吗?公司还欠老板那么多钱
如果账确实很乱可以考虑重新建账
这样的报表在金税三期,四期会不会报警呀
这个现在不好说会不会引起预警