您好,针对您说的这个问题要么是联系软件供应商进行修改要么只能归集到其他应付款,确实没有其他可调节的方法。
老师,刚接回来一个公司,他们的资产负债表其他应收款、其他应付款是负数表示,我的财务软件没有负数表示的(其他应收款是负数会自动归到其他应付款)。那这样的话我的2021年起初资产总额,跟2020年的期末总额不一致,咋办?
老师,你好,我们单位的1月份资产负债表表应收账款,其他应付款的年初余额和期末余额是负数,还有应付账款的期末余额是负数,这个为什么是负数?
老师,资产负债表里面的其他应付账款是负数,如果我把他调到其他应收款里面,那么资产负债表的资产总额是不是会发生变化呀
老师 我的资产负债表其他应收款期末余额为负数 其他应付款为0 公司是2023年7月成立 开始建账的。如果是负数负债表要调吗,这样报送负债表给税务系统有影响吗
老师,请问,我上一年的所得税汇算清缴是给会计师事务所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的资产负债表,2022年其他应付款有个期末负数金额,她直接把这个度数金额调到其他应收款的期末余额去了,那我2023年资产负债表其他应付款的年初余额需要跟2022年的年末余额一致吗?
你好,从代理记账公司接回来的账,之前没有录银行流水,需要把漏记的银行分录补上有好几年的,也需要补录进去,没有什么捷径
我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
老师,公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了,累计折旧是3562.56净值是11437.44,今年3月卖出了5000元,我该怎么做分录老师写一下
贷,应交税费-未交增值税,怎么冲平啊,因为是用留底抵减的滞纳金啊,
老师,公司卖出二手车怎么写分录,车价合计是5000,购买时给计提的折旧,还没折旧完就卖出了,怎么做分录
购进一批生产用面料,取得增值税专用发票注明税额26000元,向运输公司支付该面料运输费,取得增值税专用发票注明税额360元,因管理不善,购进面料失窃20%。会计分录
用留底抵欠滞纳金,不应该是借营业外支出,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗,因为是用留底抵扣的滞纳金啊
老师,用留底抵欠滞纳金,怎么写分录
老师,水利建设专项收入的应缴费基数是不是根据开票金额的不含税金额来填写?
个体户财报没有显示需要报吗,就显示增值税
老师我这边的软件不能调。不然另外两个公司的数据就变了。叫别人拿回去调2020年,人家不配合。
您好,那只能这样显示了。
那我只能按照我的了.老师那要是别人问起我的期初为什么跟别人的期末不一致。我该怎么回答比较好?
您好,您按照实际原因解释即可,这是正常原因导致的。