你好,小规模的是1%的
请问一下 我们是会务公司 平时开的都是会展服务 会务费 现在有接到培训班那种业务 要求开培训费项目 那我看到好像是开:非学历教育服务 培训费 这样可以吗 我看到这个税目在增值税发票中是免税的 我们是一般纳税人 平时税率6个点 那我到底是6%还是免税的啊
老师好!我们单位是民非培训机构小规模纳税人,增值税普票是一个点 税率,今客户要求开具专用发票培训费,请问税率可以是1%吗?还是要6% ?
老师好,我们是一般纳税人,现在符合政策,改为培训费采用简易计税,想问一下,简易计税我们不能抵扣培训费的进项税额了,我们开具的3个点的培训费专票,对方单位可以抵扣吗,还是双方都不可以抵扣
我们单位新开站了培训业务,给别的好多企业培训劳动用工风险之类的内容,我要给开具培训费的发票,税收编码是什么呢,税率是6%是不?我们是一般纳税人,有专票,对方要专票我们也可以开具是吧,不要专票普票税率也是6%是嘛
老师你好,我们单位是一般纳税人,22年跟对方公司小规模纳税人签合同增值税专票税率3%,今年24年收到发票对方公司开来的专票税率1%,可以要求对方重新开具3%的专票给我吗?
出口免抵退申报撤销后如何重新申报
对方转账受到监管,用支付宝转账给我过了24小时还没到账
老师,如果股东的老婆,快到退休年龄了,一直没买社保,但发着工资,能发全年一次性奖金吗
今天莫名其妙来了一笔汇入款项,显示备注是客户发起普通贷记业务报文,摘要是小额来帐账务处理,这是什么意思呢,这笔汇款有什么问题吗
你是否愿意参加基本组织的活动,接收党支部的培养、管理,并完成党支部安排的工作?
税务稽查局查帐,说我少报收入,让我把少报的收入和税款补齐,分别补了21年的,22年的和23年的,我以在24年12月份交完税款啦,我问他怎么走帐,她说你以前的帐怎么记,就怎么走帐,我以做到12月了,问怎么样调帐?
税务局备案的软件即征即退分摊方式是按实际成本分摊,我这个月开的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项该怎么分摊?
软件即征即退进项分摊方式是按实际成本分摊,这个月销售的产品和软件都没有进项成本,那不可区分的进项怎么分摊?
11月本年利润和净利润差额是未分配利润,截止11月是盈利,是因为没有结转这个未分配利润吗,结转的话分录怎么写
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
不是普票,是增值税专用发票也是1%?
增值税专用发票也是1%
太好了!请问电子税务局里代开专票的流程是什么
已经找到模块了,谢谢老师答复
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦