同学你好: 该笔借款是甲公司从银行借入的,但是对于集团来讲该笔借款实质上的使用者是丁公司,所以集团合并报表是认可丁公司的会计处理 2018年甲公司将3000万的利息计入财务费用, 但是合并报表上这个3000万的利息费用,因该资本化,丁公司600万的闲置收益应冲减在建工程。 借:在建工程 2400 投资收益 600 贷:财务费用 3000 2019年3000利息费用,甲公司个报计入利息费用,但是合并报表应该资本化话 借:在建工程 3000 贷:财务费用 3000
老师,问下您,第三例题,第五小问怎么做
老师,您看一下这道题 第五小问
老师,第五题,第二,第三,第五小题,麻烦老师讲一下。非常感谢!
老师,您看第五大题,第五小问,问第八年的现金净流量为什么要加2000?
老师综合题第一题第一小问答案里的五分二和五分之三是怎么来的啊
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
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你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入