您好 就是符合免税扣除的 本期实际需要扣除的金额
增值税报表销项税明细表里面服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 怎么填写 填写多少
老师,个税申报里面申报的工资是工资表里面哪一栏,是扣除考勤后的还是扣除扣除社保后的。是应发的还是实际发的
老师这个里面免税里,后面说扣除项目实际扣除金额指什么
请问蔬菜免税申报,减免税申报表里,免税销售额填本期销售额,本期实际扣除金额和扣除后免税销售额这里应该怎么填
老师请问这个免税销售额扣除项目本期实际扣除金额是什么意思
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,为什么是支付给职工以及为职工支付的现金,支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金
老师,我现在坐汇算,2024年利润表中利润总额亏损20万,但是24年汇算我调增了24万,应纳税所得额4万了,缴纳所得税了,那24年利润表是否需要修改?
这个可以这么说吗?对民联营企业来说是重大影响,对合营企业来说是重共同控制,对子公司来说是控制
老师,那个对民营企业投资的概念呢,就是投资方对被投资方施大施加重大影响。 民营企业是不是就是控制有共同控制的那个,权利呀?就是啊,说实在的,我都不太理解,嗯,应用指南上的意思,但是讲义上还行。就合营企业是共同控制一项安排与的,被安排位的参与方仅对该安排的净资产享有权利的核心安排。对核心企业投资是指投资方与。其他合营方一同对、一同对被单投资单位实施共同控制,且对投资被投资单位净资产享有权利的投资。那个对子公司投资呢,那概念我知道的,就是投资方对被投资方施加控制的那个股权投资,那我就是对那个合营企业有点。不知道他到底是怎么个说法
老师:去年的年报中把电脑折旧填到运输工具类去了,现在该怎么办呢
像我这种情况确定能享受免征一个点增值税?我是去年12月份开具20万专票,其实客户要的是普票,弄错了,2025年1月份就开具红字发票专票20万,又开具普票20万,第一季度老板又开具普票20万,现在第一季度就是专票红字20万,普票40万,可以享受普票免征一个点增值税?红字发票还能
请教一下,计算消费税税率时,什么情况下,需要÷(1—消费税税率)×消费税税率 什么情况下不用÷(1—消费税税率)而是直接就直接×消费税税率 烦请详细解说一下,非常感谢! 在进行组价的时候,计算消费税,都要÷(1➖消费税税率)后变成含消费税的价款再×消费税税率。 在以上图片在计算消费税税率时,对于不含消费税的销售额价税分离后 为什么不÷(1➖消费税税率)变成含消费税的售价再×消费税税率,而是用价税分离的售价直接×消费税税率?烦请详细解说,非常感谢!
,老师怎么升级课程,我现在想升级
老师我想麻烦你给我普及一下,这个增值税。我经常搞不懂,这个增值税成本的话是放买方还是卖方?然后销售收入能不能算增值税
打算新入股一个公司,但是目前本公司盈利五十万,新入股成员准备投资五十万用于购买设备,这时公司是不是就存在不盈利了,原公司老板是不是就可以不交企业所得税了,这样一来对新入股成员公平吗,这种情况怎样来合理规避这个问题。
我知道字面意思,你给举个例子,怎么填报税的
比如本期免税销售额 100的 本期免税项目实际可以扣除的金额为50万 实际本期就是50万免税销售额
免税100,实际可扣除的50是啥,100都免税了,这50是啥
把填表说明发给您可以么
有什么政策嘛,从免税100里扣50,为什么要扣
免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,据实填写扣除金额; 一般就是对应的免税成本
它都免税了,还扣有什么意义吗,不扣也免税,扣了也免税都不交税呀,这个适用于哪些行业,你给举个例子,不行吗
比如蔬菜流通环节,如果准予扣除进价,就可以填写进价的金额。但是这个扣除项目一般情况下都填0 因为本来就免税 没有太大的意义