你好你们实际业务是什么?这样好判断下。 需要你描述下具体的业务内容
老师好,我们是一家电梯销售安装公司,但是不生产。其中电梯安装是承包给个人了,现在个人给我们公司开安装费发票,在电子税务局里开电子发票。其实是我们用他们的个人名字自己进去开的,因为收入很大,所以我们想多开一些安装费发票,金额几十万,这么大金额他们在年底个人所得税汇算清缴的时候对他们有没有什么影响,需要补税什么的吗?一个人一年最多能开多少金额不补税,有限额吗?
老师,8月份收到一张专票,出纳点了抵扣以后又退回给对方重开(因为票面有污损),对方已作红冲。抵税金额100多,但是没有告知我,我报税时候也没有取消就申报了,现在专管员发现了,要我处理,请问下这个需要怎么处理??
老师,收回质保金7万多,甲方是妇联机构,只需开了一千多元普票。现在这个质保金收入还要交什么税吗?因为我是个人,现在钱已经进了承包商账户,我除了给2个点承包商,还要扣除15个点的税?因为我没有开专票。请问老师我怎么处理最好
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师详细回答,建筑实际工作中,比如别人用我们资质,包了一个活,合同10万,收取一定管理费,税金,老师这个管理费一般是额外收取吗?怎么做账法? 税金扣除按照多少扣除,比如我们需要给甲方开具9发票,借用我们资质方我应该扣多少税金?我没在实际工作中碰到过……不知道怎么处理怎么描述? 还有我想收取的管理费我不给人家开发票吗?我账务咋么处理?比如按照1收取的话。老师列举实际工作实例回答。
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
装修工程,当时还有质保金2年才能退,现在退还到了承包商账户,我是转包的,要转到我个人账户,我要交什么税?
你好 质保金是你们支付出去的;现在收到的话 这个 是往来科目 不缴纳税费的
质保金是在工程款里面扣除2个点押到两年后退还的,老师,这退还的质保金需要交增值税吗?
这个质保金是你收入的一部分,这个要缴纳税费的
老师,要缴纳多少个点的税?
你好 你们如果是工程服务 。 个人按1%缴纳增值税 附加税按增值税的12% 。 印花税按建筑工程万分之三 ; 个税按个人经营所得税 大概1.5%左右