管理费也是从工程款里扣的 和税费一样的扣 税费看你们综合税率是多少 管理费一般是2%左右
老师好 2017年我们借用乙方资质干了一个工程,工程清单合同570万。我们给乙方提供材料等发票获得工程款,乙方收取稅和管理费。 2018年完工!2020年初,甲方竣工审计砍掉9万。 乙方在2018年末 已分三次给甲方开具了合同570万工程发票!并已缴纳570万的税款! 甲方于今年初也给乙方出具了审计结算报告! 提问, 1:乙方多开具的9万发票怎么处理?(乙方是一般纳税人) 需要发票冲红吗?(18年已开完)想这样能减少多缴的税! 2:甲方说乙方可以根据审计报告冲减工程款, 乙方还应该向甲方索取哪些资料手续?
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师,我们是建筑总承包企业,属于大包,我们自己买主材,把辅材和劳务分包出去了,一般计税方式。要求分包方提供专用发票来结算工程款,我们扣除税款和管理费,剩下的按照提供的发票汇款。我们公司目前想这样做,分包方来我们公司办理拨款之前,我们要先给开发公司开具工程款发票,这时销项税就产生了,目前分包方还没有给我们提供成本发票,所以我们会先让分包方按照9%的税及附加,先把税款交到我公司,等分包方拿来多少进项,我再返还给他税款,这样的话,这个税做到其他应付款里面,返还的进项税肯定小于销账,那其他应付款一直有余额怎么办老师?我不知道这种方式收入税款是否合理
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师要是额外让他们收取,先缴纳管理费和税金,怎么处理账务
老师要是额外让他们收取,先缴纳管理费和税金,怎么处理账务
同学你好 只能做往来哦
比方10万工程款,扣1000管理费,需要让对方开具10万-1000发票吗?老师?
这个被挂靠方是不开管理费发票的 挂靠方少开成本发票给被挂靠方
老师比方说这个工程我需要给甲方开具10万发票,我收到成本票8万,也如是收到了,这样算的话,应该缴纳增值税和附加 加上其他的税费1万吧,我是不是得收取挂靠方1万税金。这个钱由她们来出,是这个意思吗老师? 比方说她们不提供发票的话,我提前收这个税金,怎么计算?我不知道怎么算?怕万一钱少收了,您理解我描述的吗?您举个例子给我说下,急死我了
同学你好 你是被挂靠方 你说的甲方是业主方?
是的,你就拿工作中例子给我举个,我是天马星空的想象,可能你懂我不懂啊,还比如说 我想把这个活包给你,你不得给我开发票啊,我收管理费和税金,就按照我举的例子,我应该怎么收税金法,你也别综合税率,就单纯一个例子来说,防止对方不给发票,我应该怎么收取法。
同学你好 让他先给你开成本发票你再给他打款就可以了 一共是十万的工程 你扣两万的税费和管理费的话那就让他给你开八万的发票 然后你打款给他八万
你没理解我的意思是,我意思是这个税金我怎么扣法,怎么算?我不能无缘无故的扣税金 ,让你给我算算怎么扣,你怎么费劲呢?我这1万怎么算的,我不能胡乱扣啊拜托
同学你好 这个就是综合税率呀 要看这个项目你一共要交多少的税费 具体项目具体分析 你可以按照税负率加起来扣
让你举例子,怎么费劲,听不懂我那不是举例子了,让你按照10万合同,来计算,比方说需要缴纳,1万,税金, 别人提供了发票我就交不到1万了,提供了5000的发票,我就缴纳5000,我是扣他5000就可以吗?我不得提前扣下来税金啊?我提前扣的话,肯定会多了少了的,人家也不愿意啊,我怎么扣?
同学你好 这个你要按照你的税负率来倒推你需要的专票金额呀 不是随便凑个数 比如说你的增值税税负率是2.5%,不含税收入是10万 那就是 2.5%=(10万*9%-进项)/10万 按照这个倒推出来需要的进项发票就可以了
您意思是对方提供了这些进项发票,我也需要提前按照2.5来扣税对吧,保证我不能少收取就可以了,是这个意思嘛老师?我最终交的这个2.5也得扣出来对吧
对的 是这个意思的
老师我纳闷了,你比如开始的时候,这个综合税率肯定不好算,会导致我扣的税金不那么精确会多点或者删掉老师,您是几工作中也不可能扣那么准确,您是怎么做的。我感觉这也是个大概呢?
这个只能按照税负率倒推