您好,要做,借:主营业务成本,工程施工一合同毛利,贷主营业务收入
老师,我想问一下,我刚到一个新公司 ,这个新公司是集资建房的施工方,原来的会计做账直接就是外包给其他公司,做工程施工和工程结算对冲,从来没有做过合同收入和合同成本,合同毛利也没有,收到的工程款也从来没有做账,这个我应该怎么处理,怎么做账
老师晚上好,我公司有个工程,之前收到工程款一直都是做预收款处理,也一直没有做相应的成本入账,现在工程完结,该怎么进行会计处理?
老师,我们项目是通过工程施工核算的,我想请问一下该怎么结转成本和收入呢。所有的工程款都是通过应收账款的。一直都是借银行存款,贷应收账款。然后成本都是借工程施工-明细,贷银行存款。我想请问一下我有做少的步骤吗?
老师晚上好,我公司现在已经开业,但工程款还没结算完结,要先计提放入长摊费用,应该怎么做账务处理呢?
老师,能跟我说一下施工企业的账务处理的特殊之处在哪里吗?收入和成本是用什么会计科目?我记的成本好像有工程施工。我现在新入职一家消防机电工程公司,之前没做过工程公司的账。
老师,我们公司开出去的二手车发票,其实车就是你法人个人名义下的车子,以公司名义开票销售出去,请问我们开出去的二手车发票会计分录:借:银行贷:主营业务收入贷:应交增值税收到一张二手车交易服务费,借:主营业务成本贷:现金老师,麻烦看一下这两个会计分录,这样可以吗?
老师,法人名下的车,公司名义销售出去,开了一张二手车的发票,怎么做会计分录?公司账里没挂车入固定资产,这种情况怎么做会计分录?
老师,我们公司开一张二手车发票出去,怎么入账呀?
你好 个人给公司开具普通发票自行开具如何操作?
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
平时业务,借工程施工一合同成本,贷银行存款,应付职工薪酬一工资
开票时,借预收账款,贷应交税费一应交增值税
完工结算,借预收账款,贷工程施工一合同成本,合同毛利
一直也没有开票,只是银行收到款项因为没开票所以都是做预收,然后工程结束再统一开票的,然后这个相应的之前未入账成本该如何入账呢?
你好,按照我上面处理
但是现在是已经结算完了,然后这个工程的费用从一月份才开始有的,也可以直接这个月这样入账吗?
不好意思记错了,是去年11月底就开始进场施工了
你好,是的,以前没有记账,要补充记账,