你好,这个是买来销售的吗?
老师好,我去年底做了一笔分录借:管理费用 贷:其他应收款 今年6月份我收到发票采购的是商品,去年这笔分录做错了,该怎么办
老师,请问我去年未分配利润在在借方,但去年计提了一笔费用,借管理费用,贷其他应付款,今年这笔费用发生了该怎么做分录呢?
去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢
去年录入了一笔分录 借管理费用 贷其他应收款。由于去年录入的时候没有专用发票 但今年收到了专用发票 要重新把税给分离出来。所以今年该怎么写分录呢
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
是的,前年钱拿走,也没说用来干啥,也没还钱,金额比较大,年底了我怕查帐就记的管理费用,今年六月份才收到发票和商品
你好,去年的管理费用抵扣了的话,借库存商品借管理费用负数。
税务上没什么影响吧?问了下同学说要我做以前年度损益调整,还有的说把去年的分录做笔相反的冲减,再做一笔正确的
有发票的话没有影响的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。