同学你好:员工聚餐费用,要根据其性质和目的,选择计入“管理费用--招待费”或“管理费用--福利费”。
老师,请问计提员工福利费时需要有什么凭证吗,比如有时候员工聚和餐啥的,(不是报销哦,报销有发票凭证)
老师好!请问这样写凭证对吗?
老师请问收到社保凭证,我这样做会计凭证对不对
请问老师,员工聚餐,凭证这样写对不对
老师好,我们单位员工社保是公司交的 请问计提工资社保和发放的凭证这样写对不对
2022年处理一辆汽车收入10万,没有通知财务,2024年补记账,该车原值570000,累计折旧已计提完。如何进行账务处理?
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
我想知道我这样做凭证对不对?
同学你好:分录没有问题,一个计提,一个支付