1,一般没有罚款,2本期是本年累计数,上期是去年同期本年累计数
老师,申报3季度企业所得税根据利润表7-9月份的报表填写,是填它的本年累计金额吗?这个本年累计应该是1-9月份的累计数吧,我要扣除前6月的数据吗?
老师,请问填企业所得税季度报表时,比如4-6月份,是不是不能看利润表的本年累计数,收入和成本要用6月份本年累计数减去3月份利润表本年累计数的金额去填呢?
老师,请问: 1.更改之前季度申报的财报会有处罚吗? 2.申报的利润表本期金额是按6月本年累计数填还是4-6月份的合计金额,上期金额是去年同时期吗?还是上个季度的? 3.申报季度企业所得税的营业收入是看6月利润表的本年累计数,还是4~6月份本期数相加,如果是本年累计的话,那不是包含的前面1~3月的金额吗? 4.已经缴费了,可以作废更改申报吗? 请老师解答,谢谢!
老师好,2023年第二季度企业所得税申报时,里面的营业收入,营业成本,利润总额,是填1-6月的本年累积金额吗,而不是只填4-6月第二季度的金额,谢谢
老师,我们企业申报的财务报表是企业会计准则,利润表“本期金额和上期金额”,我在2022年1-2季度本期数填写的是3月和6月金额,在3-4季度填写的是本年累计金额,应该怎么处理才正确?
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
取得免税初级农产品专票,进项税额可以按9%抵,该税金贷方入什么科目
老师,一个公司应该只能有一个对公账户吧?前面0515的账号是公户,后面的账户是什么情况
销售货物,包装物需要后面退还回来重复使用。该如何记账
汇算清缴不需要调整的费用,还要填明细吗?
3填写是本年累计数,包括1季度,要是交税,实际预缴会自动生成后续减掉
4已经缴费,这个可以去更正申报,如果没有缴费是作废申报。