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公司为小规模企业,与A公司签订购销合同,合同总价款为9307.86,根据合同规定先支付20%预付款后,后面在根据实际出货情况再支付本次出货80%款项。 现在出现的问题是,本公司实际支付总金额为9306.05,与实际支付少付款1.81,但A公司给我们开具的发票总金额为:9306.05,想问下出现的差额要在记账分录中需要体现出来么?其次体现出来分录要怎么写

2021-07-12 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-12 17:55

 你好    那你就把少付款的金额 你就做营业外收入处理。 比如借库存商品 贷银行存款 应付账款 ; 借应付账款贷银行存款 营业外收入  

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 你好    那你就把少付款的金额 你就做营业外收入处理。 比如借库存商品 贷银行存款 应付账款 ; 借应付账款贷银行存款 营业外收入  
2021-07-12
同学,你好。预付20%的货款,借:预付账款186157贷:银行存款:186157
2021-06-16
亲:借:预付账款,贷:银行存款。收到货冲预付
2021-07-09
借:预付账款 20% 贷:银行存款 借:预付账款 80% 贷:银行存款
2021-06-16
你好,可以办理暂估入库,按合同金额。
2021-07-09
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