你好,是货物对方也没有提供吗?
老师,预付账款挂账两年了,现在确定发票要不回来了,怎么冲销
老师请问,付了笔饲料款,当时付的时候已经挂预付款,现在确定发票拿不回来了,怎么办呢
老师,你好!我有两笔款项!一个预付账款!一个预收账款!现在确定都是没有发票了的,该怎么做账呢?原来预付做的:借:应付账款!贷:银行存款!预收做账:借银行存款,贷:预收账款! 现在确定没有发票,该怎么做账冲销预付预收呢?
老师我支付对方一笔3000元的款,做账挂了预付账款,3年了要不到发票,应该怎么冲回
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
你好10万块钱的劳务费需要交多少的税呢?
事业单位撤销后累计结余资金转入新单位,财务会计怎么做
入6个月临时借款200000元。
1.某企业生产A产品,20×8年11月,完工800件,月末在产品数量200件,原材料是生产开始时一次性投入的,在产品完工程度测定为80%,有关费用资料如表1所示。要求:(1)采用约当产量法,计算完工产品和在产品成本,填制下表项目直接材料直接人工制造费用合计期初在产品成本30,000|3,400|3.85037,250本期生产费用75,00012,8006.50094,300生产费用合计105,00016,20010,350131,55o)
客户自己消费 要求开发票给她的公司违法吗
老师你好,个税申报系统里的工资总额、与帐务上得工资数完全一致、没有特殊事项都是薪酬,是不是表示个税申报和帐务都是正确的
老师您好、工资表基本工资2500、岗位工资500、应发3000,加班100,奖金300、减去请假50,应发合计:3350、社保522.3,实发:2827.7、请问个税是不是以3350申报、成本也是3350,分录做成借管理费用工资3350,贷其他应收社保522.3、贷银行存款2827.7?
怎么在u8中做暂估处理
总账的摘要字写错了怎么办?
11月份员工39人,去他都没有超30,需要缴残保金吗
已经接受劳务了
当时也没结转成本,也没结转成本
你好,是接受了对方提供劳务,只是对方没有提供发票入账,是这个意思?
是的,挂账两年了,
你好,那就需要做无票接受劳务服务的分录。
老师,帮忙写一下具体分录吧
你好 借:劳务成本等科目,贷:预付账款
老师公司接受劳务,是不是要代个人申报个税?
你好,对方是公司,还是个人?
是个人,需要公司代申报吗?
你好,是个人,需要代扣税款,不需要代为申报
好的,谢谢老师。老师做过红冲预付账款后,是不是要到汇算清缴时,做纳税调增,怎么调增呢?
你好,做过红冲预付账款后,这个与之前问题有什么关系吗
就是按无票成本做分录就可以了吗?其他不需要变动?
你好,做过红冲预付账款后,这个与之前问题有什么关系吗 能针对我的疑问给个正面的回复吗
有关系啊,做红冲以后不需要注意后续工作吗?
你好,做红冲了,就做红冲的分录就是了