你好这个是可以的,可以
公司取得的进项发票,用于研发取得的进项税额可以抵扣即增即退的销项税额吗?还是只要是进项发票,都可以抵扣即增即退的销项税额
去年开票没来得及用进项抵扣的增值税,还可以退回吗?
请问贸易公司如果去年采购产品,今年销售出口,去年取得增值税发票进项,今年取得出口报关单,是否可以办理退税?另外如果去年的进项票已经做了其他销项增值税的抵扣,今年取得出口报关单后是否还可以退税,或者要如何操作才能退税,是不是把原抵扣项退回税务局就可以退?
一般纳税人开出去的普票的增值税也可以用进项来抵扣吗?
去年的进项没开票,今年才开,可以抵去年的未交的增值税吗
老师,我学初级听完课。下来做题可以不?别人都让我听完课看讲义,但是我看讲义也看不懂一知半解,我觉得做题看解析才有用!我这个听完课不看讲义去做题的方法可以么?会不会事半功倍
老师你好,公司注册资本100万,认缴制的,目前实收资本是0,法人持股比例100%,亏损状态,所有者权益目前是负7万,现在要股权转让,那么签到股权转让协议书 可以0元转让吗?还是作价人民币1万元转让,交掉2000元个税,保险一点
老师,个体户能开专票吗?
老师,就是差旅费报销单,里面有餐补,比如一个人一天20元的餐补,他没有餐饮的发票,直接在差旅费报销单的餐补里填20,这20元可以做企业所得税抵扣吗?
老师,固定资产融资设备每月付的按揭利息,是记入财务费用还是固定资产成本
老师,一般纳税人公司,24.12月份确认的成本80000.但是发票是25.2月收到的专票,我如何做这点进项,我把发票直接贴到24年12月了。
老师,我们请公司过来项目上接电,如果开发票开劳务发票可以?
只要董孝彬老师回答,老师我们两个超市补的货架总价优惠后是35800,这个怎么分开记账呀,优惠的价格平均分摊吗
老师,我们有一笔费用是4000的包车费,没有发票,能所得税税前扣除吗,业务是真实发生的。
税务已注销怎么在电子税务局上打印清税证明,之前税务局给的那份整掉了,可以自己在电子税务局上打吗,怎么操作?
怎么退呢
增值税我已经交了呀
进项是隔月抵扣的,现在是留底的状态
你是说税额?税额是不能退的,你要是说发票的话。没有抵扣的发票可以退回,有问题的话。
不好意思,那漏问题,你问是增值税税额,税额是不能退这个
是的,当时开发票交了1万多的增值税
我想了一下,我们一共有两次操作失误。一次就是我跨月认证了,还有一次是别人帮忙多开了一张收入票,到隔月才红冲,但是当月就是要交税了,一共这两次。
没有办法,这个,别人帮忙多开了一张收入票, 要是确实多开,实际可以和专管员协商,之前有一个学员反馈是和专管员协商,这个减掉之后再去申报,
但是这个也是去年的事情,只能更正申报吗?但是增值税已经交了呀,怎么退?
都申报过,没有救了,也退不了,要是说现在要是还可以去补救下,你都申报过还是去年,这个 没有救了,你这个多进项税额抵减后续需要交增值税了,只能这样