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老师,您好!我们是销售方,发票已开具,已收到工程款,工程结算收入这个科目如何设置?

2021-07-12 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 11:51

借银行存款贷工程结算应交税费应交增值税销项。

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快账用户2227 追问 2021-07-12 11:53

老师,我是问工程结算收入这个科目,在财务软件里如何设置?是否在主营业收入下一级科目里设置?还是要单独设置科目?

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:55

你好,你没有的话不要设置了,这个是软件自带的,不要增加了,你用预售账款代替。

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快账用户2227 追问 2021-07-12 11:56

为什么是预售账款呢?具体的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:58

你好,预收账款用这个借银行存款贷预收账款,应交税费,你不是不做收入吗?不做收入,你用往来科目代替啊。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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