你好,什么原因不能红冲。
老师您好,请问下现在发现上月开具的出口发票(普通发票)品名有误,要冲红再重开,是不是直接开红字发票冲掉,然后再开一份正确的蓝字发票就可以了?不用申请红字发票信息表给税务审核了再冲红吗?
我开了一张专票,但是把对方的纳税识别号填错了。现在要冲红重开,在开具红字增值税专用发票信息表的时候,对方的纳税识别号我需要改成正确的吗
增值税普票信息错误跨月需要红冲开负数,我错误的在增值税专用发票上填写了红字信息表并上传了,可以直接点删除解决吗
老师,请问一下,上月的开的增值税专用发票,纳税识别号填错了,但客户又需要增值税普通发票,我未红冲就直接开具了正确的普票,现在发现专票不能红冲了,该怎么办?
老师你好!请问《开具红字增值税专用发票信息表》填的时候,客户的税号填错了,红字发票未开具,显示审批不通过,现在过月了,要怎么处理?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
提交红字信息表,提示销售方纳税人信息不存在
你看下销售方信息正确吗?
就是因为销售方的纳税识别号错误,才需要开红字,我试了一下正确的号,提示与原发票不符,错误的纳税识别号又显示销售方纳税信息不存在
你填写错误的,按错误的来红冲。
按错误的红冲系统又提示销售方纳税信息不存在
你好,按照错误的也不可以吗?信息表里面是错误的吗?
看下你这个蓝色发票上传了没有。
6月15号开的票,客户退回来的,我没有先红冲,就开了正确的普票。
你好,可以的,这个不影响。
红冲也可以在前,也可以在后,只要你别忘了红冲就可以。
这个不是这个原因。
那是哪个环节出问题了呢?我现在提交不了红字表
你好,这个是普通发票的吗?
可以了,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。