你好!不用的,按原发票就可以
我开了一张专票,但是把对方的纳税识别号填错了。现在要冲红重开,在开具红字增值税专用发票信息表的时候,对方的纳税识别号我需要改成正确的吗
老师,请问一下,上月的开的增值税专用发票,纳税识别号填错了,但客户又需要增值税普通发票,我未红冲就直接开具了正确的普票,现在发现专票不能红冲了,该怎么办?
收到一张增值税专用发票纳税人识别号错了,已入账无法退回,现在对方开红字发票,然后再开一份正确的,我们要求对方把红字发票的抵扣联发票联给我们,但是销售方不给,有没有相关文件是说明这个的
您好,我开了一张发票,因纳税人识别号错误,我又开了红票对冲,但是开红票的时候我给把纳税人识别号修改成正确的了,这种情况该怎么办?
老师,销售方给我们购买方开的增值税专票,把我们公司的纳税识别号开错了。现在他们要求我们填红字信息表。但是纳税识别号错的,我们发票系统都没得这张发票。能开给他们吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?