你好只有货物到没有到发票是暂估,借周转材料,贷应付账款暂估款,付款做借应付账款供应商贷银行,2 ,付款借应付账款供应商贷银行 没有到货物 可以不用做,只是往来增加暂估款,别的没有增加
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
货款17500元已支付,货物已入库,发票未收到。请问暂估入库的分录怎么做
购买一批商品,款已付货物已收到,但未收到对方的发票,这个会计分录该怎么做呢?
购买易耗品,已付款货物已到,票未到,, 已付款,货物未到,票已到,都是做暂估? 会计分录分别怎么做呢? 新增暂估科目应该增加到那里呢
如果货物款已付,货已到后又已卖出发票仍未收到,那么该怎么入账,怎么做会计分录
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
老师,使用小企业会计测准,合作社和平时小规模公司的账务处理是一样的是吗?会计科目上没有区别是吧?
老师你好,发票冲红怎么写分录(我们是小规模纳税人季度申报,冲红的是1月2月3月的票,1月2月增值税已缴纳现在是不是还要申请退税呢?)
老师,我们申请发票的时候,税务局要我们提供租赁合同和流水,因为是集团公司,不需要付租赁费,我要怎么回复呢?
老师,我们公司投资别的公司5万元现金,我们做账长期股权投资,2年后公司注销,只返给我公司19327.4元投资款,损失30672.6元投资款,请问老师年报填哪个表?填在哪里?
老师,合作社的账务处理跟平时公司账务处理一样吗?会计科目也上有什么区别吗?
请问一下老师,母公司欠子公司款项,现在子公司已经注销了,母公司账务应该怎么做呢
老师,员工以个人名字拿回来的通讯费,怎么做账?
老师印花税双边交,那行餐费办公费算吗
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老师,有点没有理解, 1.已付款,货到,无票, 借:预付款 贷:银行存款 到货会计分录? 2,已付款,无货,票到 借:预付款 贷:银行存款 收到发票分录?
1 借周转材料,贷应付账款暂估款 。2 收到发票不需要做账,等货物到再做
第一条,那我收到发票后 红字 借:周转材料 贷:应付账款暂估 然后 借:周转材料 贷:预付款 是这样吗?
你好是的,是这样,您说是对的,
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员呐。