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本年支付明年的报刊费,发票已开,怎么写分录,是预付账款吗?

2021-07-11 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-11 21:07

你好,本年支付明年的报刊费,发票已开 借:长期待摊费用,贷:银行存款 已经取得发票,就不需要通过预付账款核算的 

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快账用户6514 追问 2021-07-12 09:57

支付的是明年1-6月份,不是全年的,也是用长期待摊费用,我看网上说长期待摊得是一年超过一年才用这个科目

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齐红老师 解答 2021-07-12 10:03

你好,待摊费用科目取消了,发生的需要摊销的支出,即使没有超过一年,也需要通过长期待摊费用科目核算了 

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你好,本年支付明年的报刊费,发票已开 借:长期待摊费用,贷:银行存款 已经取得发票,就不需要通过预付账款核算的 
2021-07-11
你好!这个借预付账款6000 应交税费-应交增值税-进项税额540贷银行存款
2024-03-20
借预付账款贷银行存款。
2022-11-22
同学你好!这个的话 借:管理费用        应交税费    贷:银行存款
2020-12-02
同学,需要暂估本年度应付保安费,分录为: 借:营业成本 贷: 应付账款
2023-10-14
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