您好,按照5%的税率填写申报。
老师1月开票开1个点开错成5个点,4月开了负数发票,,现在4-6月申报表我应该怎么填呢
一般纳税人上个月发票税率开错了,6个点的开成1个点的税率了,打算这个月红冲后再开出正确的发票,可是我这个月申报表怎么填写?
1月份开票,有4张普票开错了税点开了3个点,申报增值税时候增值税申报表填的应纳税额是都是按1个点计算的,申报的,有没有问题
有张差额发票,应该开5个点,但是开成了6个点,现在跨月了才发现,那我申报增值税的时候应该怎么申报呢?
老师,我们公司是一季度增值税申报后,4月19号转为一般纳税人,但4月19号之前已经开了一些发票,税点是1个点,但实际上我们应该要开13个点的发票,那现在这些开出去的发票该怎么处理呢
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
跨区域预交的附加税在电子税务局的哪个报表抵扣
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整平
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调平
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
你好看错了,您按照±相加的销售额填写申报。
申报表时,本期有个负数服务,货物那栏是没有加这种负数发票的收入金额
会提示一个本期不动产销售额怎么处理
负数那栏在服务,不动产,无形资产那栏
你是小规模纳税人是吧?你就按照你开票的对应的税率填写在对应税率的那一行销售额里。比如你开5%的就填写在5%税率无形资产不动产不动产那一栏。
我开的是负数是服务
如果你5%只有负数没有正数你需要去税务局什么。
以前开了正数,交了税
现在5%那一栏,你只填写负数金额申报不能通过,所以你需要去税务局去申报
这个最好不要到电子税务局申报吗?
比如你这个月5税率的只有负数 ,这情况填写在报表上不能自己报不能通过,就要去税局报,
老师就是这样
就是这个意思,你那一栏得填写负数,你申报不能通过你可以试一下。
可以通过但是我怎么根据发票汇总表算我是不是交这么多税呢
我的汇总表4月开票实际销项-2826.44,5月销项585.18,6月961.41元,怎么算不到交5千多税额
你填写负数金额就没有多交税。填写正数金额才交税呢。
把这一个季度开票的正数和负数都填写上。正数减去负数的。就是你实际应该交税的销售额。
对不上,我发票汇总这个月正数实际销项,3477.29再减负数销项4757.14,这就不用交税呀
我申报表最后计算交5千多税
没有超过45万的。小规模有减免。填写在第九行第十行17行和18行。
附表填2个点计算的减免额对吗?,如果我能提交申报表就不用去税务局报对吗?
总的销售额没有超过四十五总的销售额没有超过45万不填写附表按照我上面说的填写减免部分。
我这个显示申报成功,税款为负数,后面写着往税务局前台办理退抵税
这就申报成功吗?
你退出来看申报状态是不是成功了然后退税去大厅申请退税