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请问去年的一项费用本来应该计提进项税,结果疏漏了,直接全额计入费用了。今年这张票的进项抵扣认证了。这种情况下,我是不是直接借应交税费的进项,贷记营业外支出的盘盈。可以吗?因为没有以前年度损益调整这个科目。

2021-07-10 19:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-10 19:11

您好借进项税额贷利润分配,未分配利润。或者是借xx费用 借进项税额 负数,是不是小准则?

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快账用户2306 追问 2021-07-10 19:12

是的,是小准则。

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快账用户2306 追问 2021-07-10 19:13

可是是去年的了。去年已经计入费用中了。今年在计入利润分配会不会重复记费用呢?

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快账用户2306 追问 2021-07-10 19:16

去年已经计入费用全额扣除了。但是今年认证抵扣的时候也抵扣成功了税费。当时是把进项税也作为费用计入了。做了借管理费用;贷银行存款。但是今年把进项税有抵扣了。所以该怎么整分录呢?纠结中。

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齐红老师 解答 2021-07-10 19:19

不会,利润分配未分配利润。他不会影响费用啦。上年企业所得税没有多扣除,你这个纳税调增做这个,借进项税额  贷利润分配-未分配利润  扣除最好也是改之前年报去纳税调增比较好 ,金额不大可以做借xx费用 借进项税额 负数,

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快账用户2306 追问 2021-07-10 19:35

好吧,我就借进项,贷利润分配吧。谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-10 19:35

好的我先回复别的学员了

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您好借进项税额贷利润分配,未分配利润。或者是借xx费用 借进项税额 负数,是不是小准则?
2021-07-10
您好,借:以前年度损益调整 ,可以,但这要更正申报以前年度的所得税汇缴申报表哦,金额不大就做费用在今年,简单一点
2024-02-23
可以的,可以这么做的。冲你的成本费用就行。
2023-10-18
同学你好 对的 是这样做的
2023-03-07
你好这个总的进项税额可以对上么,现在可以对上么,你结转之后 ,你这个之前进项税额少做,现在可以对上么,借进项税额,贷以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10
2021-07-21
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