你好,需要交税的话, 在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额填写减免的2%。
小规模纳税人到税务局代开了税率为1%的发票,填写增值税申报表本期应纳税额那栏自动按照3%核算了,我可以直接手动改成1%税率的税额吗?还是我要在本期应纳税额减征那栏填2%的部分?
老师,小规模纳税人增值税申报表中本期数3%征收率怎么填写。含税金额10247是按3%还是安1%填写的
老师,小规模纳税人1%的,填写增值税申报表中本期应纳税自动生成3%的数据,是不是要手动调整
小规模纳税人申报表增值税应税收入是自己填的吗,还是根据税控盘自动生成的
增值税纳税申报表主表30栏中的本期应交税款,如果上个月已缴纳税款,那么本月30栏中的数据是否需手工填报,还是会自动生成?
开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
开票开家具家具*沙发+茶几+岛台可以这样开吗?
拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
拍摄制作费开票大类可以是广播影视服务吗*拍摄制作费
拍摄制作费开票大类可以开:广播影视服务吗*拍摄制作费
24年工资 资金25年1月到公司帐户 能不能补到24年计提
老师你好,请问公司在58平台上申请的对公账户认证,目前已经成功打款到公司账上,收款0.01,怎么做账,他是为了给什么备注码打的款,58平台应该是公司招聘用的,是用来红冲管理费用0.01吗?是这么理解吗?还是应该有营业外收入呀?
应收账款有1元余额,收不到了,怎么样消账?
你好老师,请问退2024年个税手续费,,2024年时是小规模,2025年1️变更成一般纳税人,请问退回的这个手续费怎么做账呢?
美女中午好! 请问一下:我们有一个供应商原答应帮我们开增值税发票13个点,但是他们不是一般纳税人只能开3个点税票,现在和我们协商货款按金额退百分之10给我们,请问一下 1.开13个点税票 2.退款百分之
什么意思,不明白
需要交税吗?需要交税的话,减免的2%需要填写,但是不调整你的本期应纳税。
这个减免的2%,就用你的1%,需要交增值税的销售额乘以2%,填写在主表应纳税减征额,还有减免表,本期发生额实际抵扣金额里面,如果你还不会的话,截图你的增值税申报表主表。
不需要的,我们季度没超45万
那就其他的不填写 只填写不含税销售额
本期应纳税额减征额是手填,不是自动生成吗
我只填不含税销售额,22项自动生成税额,怎么处理
填写的不对 1-3不填写 删除
1-3是我填附表时自动生成的
没有超45万是不是只填主表,附表不用填?
删除就可以 不填写的
对了吗?是不是填主表就行,减免表和附列表不用填了?
你好 对的 是的 是的 是的