你好,福利费有超过工资薪金的14%吗
老师,全年未有销售收入,福利费入管理费用——福利费,那汇算清缴时要调增吗
老师 销售费用—福利费 这个汇算清缴需要调整吗吗
汇算清缴时,管理费用—福利费,员工生日福利费,是不需要调整的吗?
管理费用—福利费,这个科目汇算清缴的时候需要调减或调增吗
老师,2022年福利费做账时直接 借:管理费用-职工福利费 贷:现金 现在要汇算清缴,应付职工薪酬-职工福利费下面没有金额 汇算清缴,职工薪酬那张表 职工福利费能按管理费用下的金额填吗?
老师,非盈利组织机构,企业收到汇算清缴退税这笔款入哪个现金流量哪个项目?支付的培训费退回来了,还有办公室房租入都分别入现金流量表哪个项目?
老师请问怎么区分劳务和服务
3、甲企业2017年11月1日以1204万元的价格(其中,4万元为相关费用)购入乙企业2017年1月1日发行的五年期一次还本付息债券,债券面值总额1000万元,票面年利率12%.甲企业采用直线法对债券溢价进行摊销,甲企业2017年应摊销的债券溢价为( )万元。这题不懂为啥要除剩余月份还要乘2
老师个体户的经营者社保交的是灵活就业的,申报经营所得时扣除多少社保费
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
没有超过
你好,没有超过就不需要调增的
那如果无收入,业务招待费需全额调增吗?还是说可按发生额的60%扣除?
你好,如果无收入,业务招待费需全额调增
无收入,不超工资14%,福利费就可以全额扣除了?那入福利费需合在工资中报个所吗
你好,福利费是这样。 福利费需要并入工资一起申报个人所得税的
怎么报,如果在工资已经发了,或是金额怎么报,
你好,比如工资4000,福利费500,个人所得税按4500填写申报
集体用歺也得报个税
你好,是的,是这样的
为什么其他老师说不用呢?有没文件呢?老师
你好,你可以想一想,如果单位不包员工餐,那么相应的工资就会增加,所以这个实质还是个人所得的
是集体聚餐
发票开公司抬头
你好,集体聚餐,是单位给到员工的福利,需要并入工资一起申报个人所得税才是的