计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
应付职工薪酬计提分录怎么填
工资多计提200发工资的时候怎么写分录,计提:管理费用2000应付职工薪酬2000,发工资时应付职工薪酬1800银行存款1800,剩余200怎么办
老师好!个人所得税,计提分录,借:应付职工薪酬–个税 贷:应交税费–应交个人所得税 对吗 还有个人部分计提 借:应付职工薪酬–工资 贷:应付职工薪酬–社保(个人)
应付职工薪酬计提分录 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 后面又预提 预提分录 借:应付职工薪酬 贷:应付账款 正常情况不是直接计提到应付职工薪酬就行了么,为何要转到应付账款
3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗
购入一批废旧型钢,20万,后期用于租赁的,怎么写会计分录
您好我们是做汽修的进了很多配件维修时使用掉了开服务发票时可以直接开成维修费不做使用配件明细吗?那怎么结转成本消库存呢以什么为依据呢
您好、我们是做汽车维修的收到发票品明润滑油的前缀是“润滑油”但是我们本身不具备这个销售类型开成交通运输设备下的其他汽车配件可以吗
生产企业,月末盘点的盘亏盘盈,可以所得税前扣除吗
老师说,墙面瓷砖修复,贴瓷砖,属于建筑服务吗?
发票的收集是不是出纳得工作
老师你好,通过融资的固定资产分录怎么做
请问下应付账款_暂估下面还有三级明细科目吗
公司购买车子,支付车辆购置税时,公司未绑定第三方支付,车辆购置税金额是老板私人支付的,这一般怎么做账
老师,请问如果是个体户核定征收,工商年报截止日期是几时?