可以有 写具体的哪个企业
老师,应付账款——暂估应付账款 需要做二级明细科目吗?
请问供应商比较多,每月需要暂估入库比较多,需要在应付账款-暂估科目下设置三级明细供应商名称吗?还是全部统一 用暂估这个科目
老师,应付账款下设置了辅助核算,暂估入库分录是不是没有办法设置到三级科目?只能设置应付账款—暂估应付**公司?
老师,应付账款直接设置辅助核算,辅助核算里面添加个供应商为暂估好,还是先设两个二级科目,一个应付款,一个暂估,在在二级科目下设辅助好,就是暂估下面需要对应供应商嘛
老师,应付账款直接设置辅助核算,辅助核算里面添加个供应商为暂估好,还是先设两个二级科目,一个应付款,一个暂估,在在二级科目下设辅助好,就是暂估下面需要对应供应商嘛
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
那我开票了未付款的也是应付企业吗
你开了发票别人付款 借应收账款企业 贷主营业务收入 应交税费
找供应商开票的挂的应付,就是想问下暂估应付跟开了票的应付是要分开都挂供应商名下吗
你好可以挂 以后查帐可以知道暂估的那个企业的 不想知道的可以不挂