借应付帐款 借主营业务成本负数 贷应交税费应交增值税进项转出 如果是专票
我是中间商,收到销售方给的销售折让,销售折让是红字负数发票,怎么做会计分录
请问老师收到供应商销售折让销项负数发票,该如何做分录
老师,我们收到商家开来销售折让负数购货票如何做账务处理?
收到供应商给的销售返点发票,是折扣折让红字发票,而且发票无明细,分录怎么做?
购买方收到一张销售折让的负数发票,如何做分录呢
老师出租方不交房产税承租方交房产税怎么计算12万
老师出租方不交房产税那我们承租方去哪里交
老师出租房不交房产税我们承租方交安10万乘以12%还是按从价计算
老师房产税出租方不交10万的租金需要多少房产税
但是已经预交了4季度所得税啊,再返回去计提,不是财务报表也需要改了吗?你的意思是只改报表,已经预交的不用管,然后等汇算再退吗
老师个人开20万的租给医院的房子发票交多少税
老师,那已经预交了4季度的所得税,但是今年发现有费用没有计提,然后反结账计提到4季度,改了4季度财务报表,这样所得税怎么办,退回来重新申报吗?还是不用管了,等汇算完再退补那如果等汇算再退,改了4季度财务报表,和4季度已经申报的所得税报表不一致啊,这样可以吗
老师个人去税务局开发票需要交税吗自己房子租别人
老师个人怎么开发票啊
无形资产一次性摊销掉了,由于以往年度没有摊销,就四千元,在做汇算时可以一次性扣除吗?如果需要调增的话会有提示吗