姐姐你好,对的是这么做的,应该在第十栏里面填写。
小规模纳税人开专票,普票,无票收入季度没超过45万,申报税款时专票需要单独列支缴税,普票金额和无票收入填写在免税销售额处,是这样吗,谢谢老师,
也就是说季度销售额不超过45万包括普票、专票和不开票的不含税销售额之和,如果三者的和超过45万,全部都缴纳增值税,如果三者的和不超过45万,只需专票缴纳增值税,普票和无票收入就不用缴纳增值税了,这样理解对吗?
老师,小规模纳税人确认无票收入,是不分专票还是普票的区别吗?只要没超过一个季度45万的销售额就免增值税吗
老师,在小规模纳税人和定期定额5万小规模纳税人下,增值税申报表里小微企业免税销售额和未达起征点销售额,这两个是怎么填?季度报下,1种情况是只开普票不超45万;一种是只开普票超过45万;一种是开了专票,普票,但合计不超45万;一种是开了专票,普票合计超了45万。
老师:小规模纳税 人现在45万一季度免增值税,这个45万的额度是包括开的普通和专票之和?还是专指普通票据的额度,反正无论是否总和超过45万,这个专票都是要按票来交税的?
老师,有个问题请教下,我们做民宿,平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额,但是这边有一单,我们开给客人218元,平台结算给我们231.75元,平台使用费用是-13.41元,这种情况我们做账确认收入218元,携程汇款给我们是231.41元,这个分录怎么写?
上周我们收到税务局电话,告之我们有三张发票有异常,需要核实,主要原因是对方开发票了,但欠税没有交税,我们现在也找不到开票方了,对方失联了,只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出,这个要怎么操作?
房地产企业 给客户开发票 房地产缴纳产权转移印花税 是含税金额缴纳 还是用不含税金额缴纳
合伙企业中有人工工资(2024年)账务中计提了,但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢?从哪里调增?
老师,建筑企业的进项抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建设项目,也有挂靠公司的建设项目,我抵扣的时候必须要对应的建设项目抵扣对应的销项还是不用一一对应
就是物流运费,对方不开发票,我们电商销售的钱已经提现到公账上了,物流公司不开发票,要求走私人账户可以吗
文文老师在吗?接上个问题,上年12月资产过亿,25年一季度扣房产税还是按小微企业扣的?
老师,我们公司给员工签订的是劳务合同,但是员工又每月固定发工资,打卡啥的。这个是申报劳务工资还是代扣代缴呢?
场地费发票一般可用于什么公司情形
这个电商的钱已经提现到公司公账了,也可以转吗?
增值税减免税申报明细表还需要填写免税那部分的,减免2个点的优惠吗,谢谢郭 老师
你好,减免明细表需要填写,填写的是1%的专票,销售额乘以2%,在主表应纳税减征额和减免表,本期发生额实际抵扣金额里面填写,其他的不用填写。
好的,谢谢郭老师,耐心解答
不用客气,工作愉快。