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老师,我们是房地产开发企业,6月份开具了不征税发票,这个月如何申报增值税?

2021-07-09 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 12:05

同学你好 按照3%预交就行了

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快账用户6746 追问 2021-07-09 12:24

我们这个月不预交,应该怎么申报?

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齐红老师 解答 2021-07-09 12:35

开了预收款发票就要预交的

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快账用户6746 追问 2021-07-09 12:39

我们这边是等税务局通知了再交,我现在要问的是这个申报表怎么填写?

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齐红老师 解答 2021-07-09 12:49

那就按照开票的来写哦 附表一填写对应栏里

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相关问题讨论
同学你好 按照3%预交就行了
2021-07-09
同学你好 这个报增值税附加税, 所得税是零申报
2021-07-01
您好同学。补开的3月份发票在未开票收入填报那里填负数就行。6月份如果还有没开完的票要做无票收入就加上3月份的负数金额一起填报在未开票栏里。
2021-07-02
您好,如果开具了全款的正常税率发票,下个月申报即可
2020-09-11
你好,把开票的金额填写在开具普通发票的这一栏里面就可以了,但得记得填的时候是填写不含税的销售额而不是价税合计的销售额。
2020-08-21
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