您好,是的,是这样理解 的呢
老师好,请问递延所得税资产如果有借方余额,是不是可以抵减所得税,如果是贷方余额增加所得税,递延所得税负债则相反,如果负债减资产正数增加、负数减少所得税
借:管理费用-社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款 请问其他应付款是属于企业给员工交个人的社保,属于负债的增加,负债借加贷减,为什么记在借方呢?
老师请问,其他应付款是属于负债类,如果凭证写在借方,是不是代表它在负债减少,如果写在贷方就是负债增加
老师,这一道题应交税的是负债类的科目。不是借减贷增吗?它在借方是减少的。借方10000-1300+700不等于贷方的12000呀?是我在哪里想错了呀?
如果其他应收款的余额在贷方,资产负债表里是不是应该把这个余额填写在其他应付款里
老师,对方欠我四万七,他给了我现金,现在多放让我开票,请问这个账怎么弄。我这边是一般纳税
3月账上暂估成本,借 主营业务成本 贷 银行存款 这个月拿到发票了,可以直接放在3月的凭证后面吗?
老师好 请问发票额度申请怎么进行呢?想要开发票 额度差了500块
辛苦图片这个老师说下谢谢
朴老师在吗?你说卖配件的商贸公司的领导让库管和有的采购买东西,让买的人先垫付,然后让他们开发票,等发票回来再对公转给客户,再让客户转给垫付的人,你说企业这么做合理吗?
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师 你好 需要从公司提现9万有啥办法吗?
老师 你好 需要开发票9万多出去但是没有进来的票怎么做账啊
老师,个体户怎么在电子税务局查看征收方式,有流程吗
请问,外贸公司,取得的进项发票是普票,出口做免税不退税,但报关单的货源地错了。需要去更改境内货源地吗?
谢谢老师!
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。
老师,请问一下教师伙食费支出是在管理费用里面的职工福利,还是职工伙食费支出。
您好,属于职工福利费用