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你好,我想咨询一下小规模报税出现提前本期应纳税额减征额出现异常怎么解决呢

2021-07-09 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 10:30

你好你这个申报表截图给我看下,

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你好你这个申报表截图给我看下,
2021-07-09
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,小规模纳税人发生应税销售行为适用减按销售额的3%征收率征收增值税的,应纳税额=销售额×征收率,减征额为销售额的1%,即销售额的3%和1%之间的差额。 例如,某小规模纳税人本期的销售额为100万元,应纳税额为100万元×3%=3万元,减征额为100万元×1%=1万元,应纳税额减征额=3万元-1万元=2万元。 更正错误栏目的步骤如下: 1.首先确认错误金额:如果本期的销售额为100万元,减征额为1万元,则本期应纳税额减征额的金额应该是2万元,而不是1万元。 2.在《增值税纳税申报表》中,找到“本期应纳税减征额”栏目,将金额填写在相应位置即可。
2023-10-09
你好 填不含增值税的销售额
2021-01-08
同学你好,是这样的,开专票按1%,开普票按2%去核算,你比对不通过,你把减免的明细表打开看下,
2022-01-03
你好你这个减免表咋填写,表截图,第4列这个填写上数据需要
2021-07-15
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