您好,点击生成验旧信息呢
老师!这次领发票的此次可领量没有显示呢!还提示未核销的红字发票作废发票请及时到红废票核销模块进行核销是什么意思呢
小规模企业,原税务局核定一个月可领百万元的增值税普通发票5张,今天开了5张,合计490万元,其中有张发票开的不符合标准,被退回要求重新开具,故向税管员申请增补发票,又增补5张,补开了之前开具不符合标准的100万元发票,准备作废之前改错的发票的时候,发现提示已报税,无法作废,所以准备开具一张负字发票红冲,请问这样操作的话,这个月开票额是超过500万了吗?谢谢老师
3月有一份出口的进项发票发现错误,要红字发票,第一次填红字信息表的时候选了已抵扣,实际应该选择未抵扣,但是当时红字发票已经开出了。 现在发现应该选未抵扣,就撤销了原来的红字信息表并且作废了红字发票,按照正确的信息重新开了红字发票。 但是增值税报表进项转出那里还是会显示数值,按照第二次的未抵扣的信息表,应该不需要转出,这要怎么处理呢
当月销售方开票的机动车专用发票有误,不能作废,只能红冲,但税控系统提交红字发票申请上传时,审核没通过,显示合格证状态不正常,请问是什么原因?
请问老师,这是税务系统发出的风险提示,我查了下,销售方已作废,我们没收到这个票,也没有抵扣进项税,红字发票,是对方开的负数发票,其中有几个大金额的,当时对方开错票了,修改了几次,情况就是这样,说明情况是填写有问题还是没问题呢,谢谢
老师,有个问题请教下,我们做民宿,平时携程给我们结算的金额+平台使用费就是等于我们开给客人的金额,但是这边有一单,我们开给客人218元,平台结算给我们231.75元,平台使用费用是-13.41元,这种情况我们做账确认收入218元,携程汇款给我们是231.41元,这个分录怎么写?
上周我们收到税务局电话,告之我们有三张发票有异常,需要核实,主要原因是对方开发票了,但欠税没有交税,我们现在也找不到开票方了,对方失联了,只能是我们这边已经抵扣的税款作进项转出,这个要怎么操作?
房地产企业 给客户开发票 房地产缴纳产权转移印花税 是含税金额缴纳 还是用不含税金额缴纳
合伙企业中有人工工资(2024年)账务中计提了,但是到现在都没有发放。合伙企业还没有所得税汇算清缴。这个该如何调增呢?从哪里调增?
老师,建筑企业的进项抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建设项目,也有挂靠公司的建设项目,我抵扣的时候必须要对应的建设项目抵扣对应的销项还是不用一一对应
就是物流运费,对方不开发票,我们电商销售的钱已经提现到公账上了,物流公司不开发票,要求走私人账户可以吗
文文老师在吗?接上个问题,上年12月资产过亿,25年一季度扣房产税还是按小微企业扣的?
老师,我们公司给员工签订的是劳务合同,但是员工又每月固定发工资,打卡啥的。这个是申报劳务工资还是代扣代缴呢?
场地费发票一般可用于什么公司情形
这个电商的钱已经提现到公司公账了,也可以转吗?
那个提示需要处理吗
红废票核销在哪核销呢
您好,不需要处理的呢,验旧应该就可以了的