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我公司是一般纳税人,由于开票人员上个月普通发票开错税率,产品是9%的税率,却开成了1%税率,导致附表一提不了1%税率的数据,我要怎么申报

2021-07-09 08:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-09 08:24

你好这个直接9%未开发票,按实际这个正确去申报 你可以问下你税局口径,之前别的学员问税局反馈是这样申报

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快账用户3115 追问 2021-07-09 08:31

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-09 08:37

好的我先回复别的学员了

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你好这个直接9%未开发票,按实际这个正确去申报 你可以问下你税局口径,之前别的学员问税局反馈是这样申报
2021-07-09
同学, 1、纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 2、次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 3、如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额. 一般纳税人在开具增值税专用发票当月,发现发票开错,收到退回的发票联、抵扣联,可直接作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废的发票可以在税控系统中标记为作废,在纸质发票也要标明作废.作废发票必须收回原发票全部联次.
2023-05-04
你好,这种情况的话,你可以跟你们税务局沟通一下,能不能自已算出来一个税额,然后直接填到报表上,但是得问税务局行不行。如果在外网填不上的话,得让他们同意直接去大厅让柜台给咱们填写。
2022-10-10
这种情况联系你税务局按理税务局说的填写申报。
2021-10-21
小规模期间的税先申报了。一般纳税人正常做销项税就是
2024-03-27
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