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老师,我上期留底税额100元,这期销项200,又认证了进项300,又剩余留抵200,这个分录怎么写

2021-07-08 21:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 21:18

同学您好, 您能详细说一下吗

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快账用户4872 追问 2021-07-08 21:22

还不详细吗,上个月留抵100,这个月销项200,这个月认证了进项300,然后这个分录要怎么写

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齐红老师 解答 2021-07-08 22:00

借应交税费——应交增值税(转出未交增值税)300贷应交税费——应交增值税(进项税额)300 借应交税费——应交增值税(销项税额)200贷应交税费——应交增值税(转出未交增值税)200

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同学您好, 您能详细说一下吗
2021-07-08
请您稍等,老师编辑给您
2022-01-14
你好!其实按现在的会计制度的话,留底跟销项进项都不用结转,在申报表上体现就可以了。
2024-07-18
同学你好,上期留抵税额的200在哪个明细科目呢;
2021-05-05
11月 借应交税费应交增值税销项300, 应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税非应交增值税进项400, 12 月 借应交税费应交增值税销项200, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税200。 借应交税费应交增值税转出未交增值税100, 贷应交税费未交增值税100。
2024-12-06
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