同学你好 招待费的专票不能抵扣,但是老会计把进项税额全都抵扣了——这个不能抵扣的;
老师晚上好,福利费和业务招待费如果取得了专票,这个进项税额可以抵扣吗?不能抵扣是什么原因呢?谢谢
在建未完工企业,之前会计把进项税都放在 长期待摊费用-待抵扣进项税额 里了, 现在是不是不能放在长期待摊费用?怎么调整到 应交税费-待抵扣进项税额?
招待费的专票不能抵扣,但是老会计把进项税额全都抵扣了,现在账务上应如何调整
专用发票金额税额,到时账务是进福利费了,所以进项税额不能抵扣,现在账务应该如何处理? 18年进账: 借:管理费用-福利费 232.04 借:进项税额-待认证进项 6.96 贷:银行 2021年现在确认不能抵扣了,账务怎么处理
老师,内账每个月都是不含税收入,进项也是不含税录入的。那这个月开发票并缴纳增值税了,后面发现待抵扣的进项还在,不会没有,想问一下内账的增值税已经抵扣的进项如何做才能平呢?每个月发票入账了待抵扣进项税额 每个月结转增值税到已交税金里面平数了但是怎么才能让已经抵扣的进项发票提现在应交税费一级科目的余额每个月余额是平的呢?调整来调整去,发票还在。
老师,请问员工异地出差发生工伤,产生的各项费用,开票的时候,是以个人名义开呢?还是以单位名称开呢?
本月没有生产,但有水电费和制造费用的折旧费以及生产的直接人工工资产生,这个水电费之类的我因为怎么结转 直接人工工资也可以结转到生产成本的制造费用吗? 分录怎么写,有生产后又怎么写分录
老师23年没有计提12月工资,24年补计提,那账载金额和实际金额,税收金额都需要加上12月的吗
产品的认证检测服务费计入什么科目
下个月可以抵扣吗?剩余的19926.5
公司要注销,账上还有其他应付款,原材料,库存商品,固定资产的余额要如何处理账务
@董孝斌,老师好,我看到合同了,我们公司不是这个单位,这是我朋友之前给我的样板,我在基础上改呢,还没删完。谢谢老师。等我改成我们公司吧
收到货款一直都未开票,现在公司要注销了,应收账款如何平账
老师好,化工财务报表要如何做?应该观看哪些相关视频学习?
你好,我司租别人的房子,水电费是房东的名字,可以用房东水电费的发票做分割单在睡前扣除吗?
所以老账现在要怎么改正过来呢?
同学你好 这个是哪年的/.
今年和去年都有吧
同学你好 去年 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应增一进项转出 借,利润 分配一未分配利润 贷,以前年度损益调整; 今年 借,管理费用 贷,应交税费一应增一进项转出