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老师,请问下我们当月工资表有扣员工个税,第二个月申报个税的时候,有少扣200员的员工个税,那这种情况应当如何做分录呢?

2021-07-08 09:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 09:15

你好,你扣多少借应付职工薪酬工资贷应交税费个税写多少?然后缴纳的税款,借应交税费个税贷银行存款少的在下个月工资里扣除。

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快账用户6641 追问 2021-07-08 09:34

都通过应交税费-应交税费核算吗?

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快账用户6641 追问 2021-07-08 09:34

应交税费-应交个人所得税核算吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:37

你好 是的 是的 是的

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快账用户6641 追问 2021-07-08 09:38

就是计提应付职工薪酬时

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:40

你好,不是的,是发工资的时候多扣除个税。

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快账用户6641 追问 2021-07-08 09:48

比如5月工资计提是 借:管理费用50000 贷:应付职工薪酬:50000 6月底工资发放时 : 借:应付职工薪酬5000 贷:银行存款 45000 其他应收款-个人社保 3000 其他应收款-公积金1500 应交税费-应交个人所得税500 那在7月申报6月所属期的个税的时候,是申报的5月份的工资,扣缴的个税是800的话,但是做工资表的时候,扣的员工的个税是500,那这种少扣的300分录如何做呢

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齐红老师 解答 2021-07-08 09:50

你好,下一个月发工资的时候应该扣除800,你扣除一千一不就可以啦。

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快账用户6641 追问 2021-07-08 10:16

5月份工资表计算的个税扣800已经扣了,现在就是少扣了300,您意思就是在计算6月份工资表的时候,在应发数加上300吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 10:21

你好,但是你的工资表是正确的,但是发工资的时候多给了他发了300不是 下一个月本来应该扣800的,你扣除他一千一不要在樱花里面加上你给他加上应发,你多给他点工资啊。

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快账用户6641 追问 2021-07-08 13:19

老师,就是工资表计算个税的时候只计算了500,但是申报的时候实际应该扣800

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齐红老师 解答 2021-07-08 13:28

借应付职工薪酬贷应交税费500 借应交税费个税800贷银行存款

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快账用户6641 追问 2021-07-08 13:44

但是,只是少扣了300啊

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齐红老师 解答 2021-07-08 14:07

你能要求职工退回来吗

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你好,你扣多少借应付职工薪酬工资贷应交税费个税写多少?然后缴纳的税款,借应交税费个税贷银行存款少的在下个月工资里扣除。
2021-07-08
可以的,可以这么做的。
2023-06-25
同学,你好 你申报个税是实际发放的数,不是预发放的数
2022-09-19
您好 个人所得税当月发放工资扣当月的 算工资表的时候就要计算出来
2022-05-06
借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资 发放的借应付职工薪酬、工资 贷、应交税费、个税 银行存款。
2022-01-03
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