你好,一八年已经摊销了12期了,然后19年1月要在摊销1期,所以是2140000。
老师,请问一下,这个摊余金额怎么来的呢? 已摊销期数不应是 12期吗 年初累计摊销额才是240000吧,摊余金额不应该是2160000吗?
老师,我的无形资产是20.5.1买的,但一直没有摊销,从21.7.1才开始摊。现在摊了一年了,我是不是应该按照入账起的剩余期间调整摊销额?这个账要怎么更正或者调整?
老师好。。金蝶里1月的长期待摊费期初余额,,是指什么?往年已摊?还是剩下可摊?加了今年 的,为什么期末会越来越少,本年累计也是月月的提,有结转,本年累计为什么才是一个月的
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师你好,水利建设基金小微企业从25年开始不减免了是吗
材料采购在借方是为什么?
企业支付员工社保未通过应付职工薪酬科目吗?
老师,我问了税务局农产品开3%的专属票可以加计扣除9%,然后我查了财税2017 37号文,说是按11%扣除率计算进项税额,这个11%是如何计算的,
老师 我想问下 我们向其他企业租赁设备 是不是应该计入使用权资产?
个人所得税的计算表格,麻烦发一个呢
老师,请问一下公司企业所得税汇算清缴上面的财务费用,是根据利润表的财务费用填写的吧?
你好老师,银行手续费专票可以抵扣吗
老师好,1月计提年终奖1月发放了年终奖,2月申报年终奖个人所得税,我在1月写了年终奖计提分录和发放分录,余额表里 应交个人所得税科目贷方有余额,正好等于年终奖需要申报的税额,是不是2月申报了年终奖个人所得税,写分录 借:应交税费应交个人所得税 贷银行存款就可以没有贷方余额了呀,可不可以这样写分录呀
我写的123他们三个是上下级别的关系吗?单位负责人。下面是会计机构负责人和会计主管人员。然后会计主管或会计机构负责人,下面是一般会计人员。
老师,那为什么摊销期数不是13
摊销期是十年,一共120个月
老师,我还是不太理解,什么叫处置的时候不摊销?
就是出售的那个月不再算摊销