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老师你好,我想问一下,有五六个月记账的时候,餐费我都没有通过应付职工薪酬过度,但是凭证装订了,我现在必须帐从新做分录又从新装订吗?谢谢

2021-07-07 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 09:55

你好,不需要,你做凭证修改

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快账用户3103 追问 2021-07-07 09:57

意思只在做账软件上修改,还是在在装订凭证里修改,

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:57

只在做账软件上修改

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快账用户3103 追问 2021-07-07 09:58

如果在做账软件上修改,报表会更改和以前的不一样吗?

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齐红老师 解答 2021-07-07 10:00

贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 不影响报表

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快账用户3103 追问 2021-07-07 10:02

借:管理费用—福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 因为我季度申报了,怕影响报表?

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齐红老师 解答 2021-07-07 10:03

你的问题是,有五六个月记账的时候,餐费我都没有通过应付职工薪酬过度,但是凭证装订了,你补分录就可以, 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 不影响报表

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快账用户3103 追问 2021-07-07 10:04

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-07 10:06

不客气,如果对解答满意可以五星好评哦 

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你好,不需要,你做凭证修改
2021-07-07
是的,是的,是的,是这样,你这个做红字,然后做订正分录的时候按实际开过来的发票金额做新分录。 是可以
2020-09-19
同学你好 这个可以直接计入无形资产 可以原分录负数红冲
2021-11-12
总账是指总分类账簿(GeneralLedger)也称总分类账。是根据总分类科目开设账户,用来登记全部经济业务,进行总分类核算,提供总括核算资料的分类账簿。总分类账所提供的核算资料,是编制会计报表的主要依据,任何单位都必须设置总分类账。 1、根据记帐凭证作科目汇总表 2、根据科目汇总表记总帐 3、新设企业建账时没有年初数,以后年度就有了 4、过总帐时摘要栏写(某)月汇总,按科目汇总表过入借贷发生额,结出余额 有时候不一定是根据科目汇总登的,具体是你采用哪一个核算形式,是科目汇总表的核算形式还是记账凭证核算形式。
2021-09-17
你好,能说明一下你这里的   10840,是如何计算得来的吗? 
2023-05-28
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