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老师,一般纳税人企业,25年2月开具一张红字发票,冲销2024年10月一张增值税专用发票。2月又开具了一张金额一致的发票。请问我现在该如何做账。

2025-03-19 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-19 17:02

借:增值税-进项 新开发票 贷:增值税-进项转出 冲负数发票

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快账用户2838 追问 2025-03-19 17:09

老师,当月开出的发票,当月又开具了红字发票,做账的时候是不是不需要做。

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齐红老师 解答 2025-03-19 17:10

是的,那个不需要做的了

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借:增值税-进项 新开发票 贷:增值税-进项转出 冲负数发票
2025-03-19
你好,冲销的数还是按照1%的来的吗?是交税了没有?
2024-04-07
你好,销售方开红字确认单,然后再开红字发票就行。
2024-06-14
这个是无法报税的,必须暂估一笔收入,使全月的收入金额大于等于0,才能完成报税工作。
2020-11-12
对方认证了 是的,对的,是这么做的。
2024-07-16
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