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请教你个问题,我刚开始给一个销售电动车的商店管账。销售电动车以旧换新怎么入账?比如一辆电动车售价是2000元,客户用旧车抵300元。怎么做分录?

2021-07-07 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-07 09:25

您好,实际收款是2000还是1700

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快账用户4926 追问 2021-07-07 09:26

实际收款是1700

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:26

您好,借银行存款1700库存商品300贷主营业务收入,应交税费应交增值税

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快账用户4926 追问 2021-07-07 09:28

旧车怎么进行账务处理

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齐红老师 解答 2021-07-07 09:28

您好,计入资产科目,后续处理看企业

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快账用户4926 追问 2021-07-07 09:58

旧车整修后卖给客户二手车怎么进行账务处理?

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齐红老师 解答 2021-07-07 10:00

您好,这个您按处置商品处理,但是能否税前扣除300,您最好与税务沟通(除非有300发票)

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相关问题讨论
您好,实际收款是2000还是1700
2021-07-07
你好 这是不对的,是按采购和销售二个业务入账的  赠品是开在一张发票上面的吗 
2021-09-18
销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款, 借应收账款4500 贷其他业务收入4500 用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户, 借银行存款5000 贷其他应付款-押金5000 客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金%2B2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 借长期应收款119800 贷主营业务收入119800 借银行存款22500 贷长期应收款22500
2024-07-17
以下是针对您描述情况的内账账务处理建议: 1. 客户购车时: 借:应收账款 - 客户 119800 元 贷:主营业务收入 - 汽车销售 119800 元 2. 收到客户二手车抵首付款及费用时: 借:固定资产 - 二手车 50000 元 贷:应收账款 - 客户 50000 元 3. 收取客户押金时: 借:银行存款 5000 元 贷:其他应付款 - 客户押金 5000 元 4. 客户 APP 下订 2000 元抵车款时: 借:银行存款 2000 元 贷:应收账款 - 客户 2000 元 5. 退还客户多余款项时: 借:应收账款 - 客户 32700 元 贷:银行存款 32700 元 6. 二手车出售时: 借:银行存款 22500 元 营业外支出 27500 元 贷:固定资产 - 二手车 50000 元 请参考下
2024-07-16
1.收到二手车抵首付款和费用时:借:固定资产 - 二手车 50,000贷:应收账款 - 客户车款 14,300贷:其他应付款 - 客户押金 5,000贷:应收账款 - 客户车款 2,000贷:应付账款 - 客户 32,700 2.二手车出售时:借:银行存款 22,500借:营业外支出 27,500贷:固定资产 - 二手车 50,000
2024-07-16
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