你好,资产负债表里面的其他应付款是那个月月底的总共其他应付款。
请问老师 资产负债表里的其他应付款怎么计算 是每个月累计的 还是算当月的 ,我现在在做六月资产负债表。 有没有公式计算。 在凭证中哪些科目算是其他应付款呢? 如果5月份有1万多其他应付款 我这个月写0可以吗 因为凭证中好像没有其他应付款
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
你好,属于政府会计制度这块 其一:涉及内部往来 内部往来期末在借方余额为负数(-50000),请问在资产负债表里面提现在:应付账款科目里面。那我应付账款期末在贷方余额为正数(60000) 如果要表示在资产负债表里面,是不是应付账款的余额为60000-(-50000)=11万元 其二:如果填债务明细表里面,是不是内部往来要填正数,因为是没有涉及其他应收款其他应付款预收预付科目在的
老师:请问一下,我们是房地产公司,想要调整资产负债表中其他应付款科目(计提的应付利息),主要是借股东的钱,股东不要利息了,也想让资产负债表好看一些,因为未分配利润是负数,计提利息是这样做分录的“借:开发间接费用—借款利息,贷:其他应付款—某股东”,开发间接费用是计入存货的,如果我要调减其他应付款,那就对应要调整存货科目,但是不影响未分配利润科目,请问一下,我是思路不对吗?是哪里有问题?如果调减其他应付款科目,我还要调整哪些想关的科目呢?
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【出售给新华公司甲产品1000件,每件售价10元,增值税税率为13%,货款尚未收到。甲产品单位成本10元。】会计分录怎么做?
出售给新华公司甲产品1000件,每件售价10元,增值税税率为13%,货款尚未收到。甲产品单位成本10元。
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你好老师在。我在上海工作的做的会计信息采集,然后要离职去了江苏无锡工作,我可以在无锡报名会计中级考试吗
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但是我看上个会计里面没有其他应付款的凭证,为什么在资产负债表里还是有呢?
你看一下是不是之前月份有?
其他应付款 哪些算是呢? 我分不清
资产负债表是时点报表,所以你要看一下以前有没有做其他应付款科目,或者其他应收款的贷方重分类到其他应付款。
这是累积的吗? 不是6月资产负债表只是算6月的?
是的,是累计的数字哈
老师 上月凭证里面的其他应付款加起来也就8千多, 有没有可能是写了不是应付款的算到应付款里了。 如果这样的话我这个月该怎么报呢
其他应付款是指什么呢 我还是不明白 帮员工先垫付的个人社保费算吗? 哪些算呢
其他应付款包括很多明细,比如保证金,比如社保员工部分等
你的的意思是6月资产负债表是累计的吗? 是第一季度一月份到六月份累计到现在的吗?
还是不懂。是不是在凭证中写了其它应付款的就是 没写就不是呢? 如果按照写了其他应付款的来算,确实和报表有出入。 这个月的报表怎么报呀