你好这个贴现没有发票做财务费用,汇算清缴纳税调增
老师您好,请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票,我们又去贴了现,应收票据底下是二级科目吗?收票都是正常的,我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候,因为是小公司的贴现,给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件,只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
请问一下,公司收到宝钢的商业承兑汇票后,对方又帮我们贴现了,贴息没有凭证要怎么入账?可以税前抵扣吗
老师,我们收了一个半年的银行承兑汇票,我们背书转让给别的公司,提前贴现,那这个利息对方可以扣完以后把钱打到我们公户上吗?那这个账的借贷我应该怎么写?
老师,公司的商业承兑汇票,找的第三方贴现,已经承兑了。但是对方说最好是一般户,但是我们没有一般户,只有基本户。像这种的,可以正常做账吧,但是贴现的发票什么的可以税前抵扣吗?税务认可这种支出吗?
①3日,向荣光公司销售一批产品,价款 40000 元,增值税税额5200 元。收到2个月期限的不带息银行承兑汇票,面额为 45200 元②8日,上月向宏达公司销售产品应收货款25000 元,对方暂无力支付。经要求,收到对方开来的期限为2个月、面额为 25000 元的银行承兑汇票③15日,将上个月15日收到的金额50000 元、期限6个月的一张不带息商业承兑汇票向银行申请贴现,月贴现率 7.5%,银行;审查后同意贴现,己将贴现所得金额存入银行(不考虑闰年问题)④20 日,按到银行通知,公司以前贴现给银行的不带息商业承兑汇票,承兑人在该票据到期日无力支付 16000 元票款,银行己从公司账户收取
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
这个贴现费用做财务费用,借应收票据,贷应收账款,贴现,借银行,借财务费用,贷应收票据