学员您好,是的,只能开具红字发票 不会变化,因为你红字发票是在这个月开的,到时这个销项税额负数影响的是这个月,和上个月没关系
我是销售方,发现上个月开错了一张发票,现在我已经开立了《红字信息表》,准备开具红字发票时,发现发票用完了,现在《红字信息表》已经审核通过了,我下个月开具可以吗?平时没操作过红字。第一次对方提供错了。
请问我上月开了一张发票,本月已经汇总清卡,但我今天才发现那张发票开错了,现在只能开红字发票了么?开了红字发票后,那我上月需要抵扣的金额会因为我开了红字发票而变化么?
老师,8月我司开了一张发票,对方已经抵扣,12月对方发现货物型号开错了,开了红字信息表,我司根据红字信息表开了红字发票给对方了。现在发现开出的红字发票跟8月那张原发票金额和税额不一致,总价款含税价一致·就是现在开的红字发票金额少0.03元,税额多了0.03元,这个有影响嘛?
我开错发票了,然后不知道怎么办,以为开红字发票就能抵消,后来才知道是需要红冲。但是红字发票已经开了,现在我该怎么办?
对方开红字发票给我们,但是那张发票上月已经抵扣了,那我报税要怎么处理
我今天上班时间,帮这个老板算办了一点儿私事吧,老板给我发了一个五一快乐小红包,要不要领呢[笑脸]
请问速达软件安徽省阜阳市联系方式有吗?
老师,国税局5月几号上班?
生产出口企业,原材料都是国内的,什么样的海运费发票不能所得税前扣除,如何区别?
企业本年累计利润总额为负数的情况下,也要计提所得税吗?是不是按照利润总额的金额乘以税率计提递延所得税啊?
生产出口企业,全不是进口原材料的企业,出口发生的海运费,分几种情况处理?如果有海运费发票,是不是意为着就是有卖方负担,可以所得税前扣除,如果按照FOB价出口,是不是不会有海运费的发票?
你好,老师我们公司去年11月份报增值税的时候有收入,但是到了报季度报表的时候忘了填收入金额,怎么办呢?
老师,个体户老板,在另一家公司有工资的收入,但是一年不超过12万,还需要做综合所得汇算清缴么
老师,房产税贷方余额2分钱咋调账,调到哪个科目
残保金汇算清缴要算在A105050应付职工薪酬-工资里面吗
其实是我上月就已经在系统里开好的发票,只是今天跨月才有时间打印纸票,而今天打印出来没注意就调好打印机导致乱码的,所以这个也是开红字发票么?
是的,因为乱码的发票购买方肯定不接受的呀,对方不接受你就得重新开,重新开之前就得先红冲
那这个错误的3联发票和红冲的3联发票都不交给购买方?
学员您好,不用交给购买方的,你们销售方自己保管就好
我刚刚已经开了红字发票信息票,但是发票填开的地方点上面的红字直接开具不行
学员您好,您开具好红字信息表之后上传了吗?看下附件