之前分录是怎么做的?
老师,我上个月交了半年的物业管理费,没有取得发票,只有收票,发票这个月才能拿到,请问这个账务怎么处理
老师,去年7月份我们公司缴纳了物业管理费,没有收到发票,当时计入了 预付账款-物业费 如果一直没有收到发票,这个预付账款一直这样挂着,有没有问题?或者我应该怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
老师,合并报表题目里有2022年实现净利润2000万,提取盈余公积200万,分配现金股利1000万,这里提盈和分股不也是从这个净利润2000万里提的么,到时候净利润会结转到利润分配未分配利润科目里2000万,从这里提盈分股了,这样算投资收益的时候为啥不减去呢,麻烦老师解答下
是办税员用微信付的然后用公账转给办税员的?
你好用微信支付预缴税款怎么做账
个体户需要税务申报吗
单位食堂厨师工资一个月5500,除了本公司员工吃饭还有外面公司的员工吃饭,外面员工吃饭会交饭钱,这种情况下厨师公司能不能不作为福利费核算
老师您好,我想问一下印刷厂当月没有发生成本,确认收入了,还需要结转成本吗
辞退员工给的赔偿,年终汇算需要填列吗
为啥有4个数相等,但是公式a=b=c=d,显示FALSE?
请问一般纳税人月销售额在30万以下享受免征两费一金吗?
你好老师,我们总公司有劳务派遣资质,分公司可以开劳务派遣发票吗
还没做,这个月不是要做上个月的账了吗?
借管理费用,贷银行存款。
现在只有收据是这么做,发票到了怎么做呢
借其他应付款贷管理费用,借管理费用贷其他应付款。
老师,您能讲具体些吗?
你好,借其他应付款贷管理费用,这个不明白吗?
这个是只有收据没有发票时的对吗
你好,不是的,这个是红冲收据的分录。
管理费用在贷方了,没有再借方
老师,你帮我看一下我理解的可对,未到票时 摘要:暂估物业费 借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。
收到票时红冲暂估凭证,再根据发票填一张凭证
是的,可以这么做的。
老师,根据发票填的凭证分录为:摘要:公司租房物业费借:管理费用—物业费 贷:银行存款—某某银行。对吗?
你好,你支付了两次啊。
没有啊,不是先把暂估的红冲了重新填了一张吗?
那你红冲的分录呢,没有写啊。
老师,我也可以先做往来借:预付账款贷:银行存款 到票时 借管理费用贷:预付账款可以吗
这个好像简单些
好是的,可以这么做的,也可以这么做。
老师,我还付了一个半年的房租,性质也是差不多,也是先提供收据,后期补上发票
请问账务处理怎么做?
借预付账款贷银行存款到期的时候,按月分摊借管理费用贷预付账款发票,到了借预付账款贷管理费用借管理费用贷预付账款。