你好,你跟她说税率有问题,发票无效的,你没法抵扣。
公司给对方开具的普通发票税率开错了,对方一已经入账,不愿意退回,怎么处理
7月份收了一张普通发票,已入账,8月对方联系我司税率开错了,并且重新开了一张票过来,税率错的那张还不要退回,请问我该如何处理?
你好,会计。我想问下2020年12月份我家公司给对方开了4张销项票,对方公司也不知道什么原因,2021年2月份说要把发票退回来,让我再重新开,对方说已经退税了,我这边该开红字发票呗。
老师 我家小规模 上个月一张票税率开错了 让对方退回来票重新开对方说已经入账了 不愿意退怎么弄
3月收到一张发票,已经入帐。但是发生退费,本月对方把已的发票退回,让重新开,我方账上应怎么处理呢?普通发票
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是小规模 普票 不存在抵扣吧
如果我给他重开 已经跨月 给他一张七月的正数发票就行 还需要给负数票吗
你好,抵扣的是企业所得税。
不需要给他发票,需要收回来,只给他正确的。
他是说入账了不愿意退 那我7月给他开的 他能直接附到上个月的账里吗
你好,可以的,可以这么做的。